你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=25萬*60%=15萬 收入的5‰=4000萬*5‰=20萬 計算甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整金額=25萬—15萬=10萬?

2.某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品收入8000萬元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4300萬元3)發(fā)生銷售費用970萬元(其中廣告費800萬元)、管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費30萬元)、財務(wù)費用60萬元;要求:(1)計算該企業(yè)的會計利潤總額;(2)計算該企業(yè)對廣告費用的納稅調(diào)整額;)()計算該企業(yè)對招待費的納稅調(diào)整額;
某企業(yè)為居民企業(yè)2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下,取得銷售收入2500萬元,實現(xiàn)利潤總額170萬元發(fā)生銷售費用670萬元,其中,廣告費350萬元,管理費用480萬元,其中,業(yè)務(wù)招待費15萬元,財務(wù)費用60萬元,求廣告和業(yè)務(wù)宣傳費用交的的應(yīng)該是有的業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待應(yīng)納稅所得額,捐贈支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額020年應(yīng)交企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25萬元);財務(wù)費用60萬元;(4)稅金及附加40萬元;(5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(其中罰款10萬);要求:(1)計算該企業(yè)2020年度利潤總額。(5分)(2)計算2020年企業(yè)所得稅的納稅調(diào)增金額。(6分)(3)計算該企業(yè)2020年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元,發(fā)生銷售費用770萬元,其中廣告費650萬元,管理費用480萬元,其中業(yè)務(wù)招待費25萬元,財務(wù)費用60萬元,銷售稅金40萬元,營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元,含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,計算該企業(yè)2019年度會計利潤為多少萬元?應(yīng)納稅所得額為多少萬元?2019年度企業(yè)應(yīng)納所得稅額為多少萬元?業(yè)務(wù)招待費調(diào)增所得額為多少萬元?
某企業(yè)為居民企業(yè)2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下,取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,發(fā)生管理費用480萬元,其中業(yè)務(wù)招待費25萬元,要求計算甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整金額
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?