?你好 ;? ?你留底的話; 應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 你可以反推的??

老師你好 我想問一下 我是一般納稅人 我這個(gè)月一共開出去了 250000 上期留底還剩21789.73 未認(rèn)證的還剩15177.3 我想算算一下這個(gè)月還可以開出去多少錢一票
留底進(jìn)項(xiàng)9927.11,按13的稅率,請問可以開多少金額的發(fā)票?怎么計(jì)算的
一般納稅人留底:18421 .85 這個(gè)怎么換算成我還可以開多少發(fā)票的金額
老師,我是一般納稅人,上期留底進(jìn)項(xiàng)265284.2,我還可以開多少銷項(xiàng)發(fā)票?。?!
老師,我是一般納稅人,上期留底進(jìn)項(xiàng)265284.2,我還可以開多少銷項(xiàng)發(fā)票?。。?/p>
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


上個(gè)答案我急著要。就算一下能開多少金額票就告訴我就行。
?你好;? ? ?你只能先去計(jì)算? ?應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 你可以反推的? ; 除非你知道稅負(fù)率來計(jì)算? 你要開票多少出去; 你就告知一個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)稅;沒法算的??
怎么算不來用18421.85/0.13=141706.54
這就是要開票的金額,不知為什么你怎么就算不出來,無語
?你好;? ? ?你要 考慮稅負(fù)率來考慮; 不是直接用留底進(jìn)項(xiàng)稅 來 除以0.13? 來計(jì)算開票的金額 ; 你這樣算本身就不對的 ; 你開票的金額是你? 實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)的金額;? ?你不是反推開票的金額; 而是應(yīng)該按實(shí)際來處理的??