問題好像不夠明確
試算平衡銀行存款知道期初余額的借方和貸方,知道本期發(fā)生額的貸方,求本期發(fā)生額的借方和期末余額
本月接的賬,期初根據(jù)余額表錄入數(shù)據(jù),人家給我的余額表是期初數(shù)+本期發(fā)生額借和貸+本年累計借和貸+期末余額 但是快賬期初設置 看圖片,我該怎么錄期初數(shù)?
借方年初余額=期初余額十本年累計貸方發(fā)生額一本年累計借方發(fā)生額,怎么理解?
十二月份科目余額表,某客戶的12月份應收賬款期初借方余額19292.5,本年累計借方發(fā)生額19292.5,本年累計貸方發(fā)生額7717,期末余額是但多少
只有十二月期初余額和本期發(fā)生額,本月合計和本年合計借貸方和余額怎么求
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務局里面導出來開票明細來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務,把承接業(yè)務中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當于重復征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務,餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預交增值稅的情況,如果我當月算出來應交增值稅1000,因為提前預交了300,當月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎