同學(xué)你好 這個(gè)寫往來款就可以

因?yàn)槊看尾还苁巧暾?qǐng)采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實(shí),可是每次出納申請(qǐng)1萬元備用金,再付給員工采購,時(shí)常是一兩個(gè)星期都沒有什么錢了,又需要股東轉(zhuǎn)賬給出納,再次申請(qǐng)備用金,循環(huán)往復(fù),然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報(bào)銷都沒走公賬付款
公司要在天貓,京東上采購,不能直接對(duì)公付款,公賬把錢打給采購人,一般備注什么?備用金?還有公司可以公戶打幾萬給一個(gè)人作備用金,為了這種幾百幾千的采購嗎
老師你好,我們公司供應(yīng)商貨款會(huì)給我們開增值稅專用發(fā)票。但是有時(shí)候,會(huì)偶爾有些幾百塊的運(yùn)費(fèi),這個(gè)錢我們是打給采購對(duì)接人的,沒有直接打款給供應(yīng)商公戶,請(qǐng)問這種幾百塊的運(yùn)費(fèi),對(duì)方可以把這個(gè)錢開到貨款的專票上嗎?
老師,公司公賬打給公司職員備用金1萬,一個(gè)月基本打兩次給一個(gè)人采購用,可以嗎?要注意什么,有什么影響? 是借:其它應(yīng)收款,貸:銀行存款?
老師,我們以前的收入是到老板個(gè)人賬戶,老板再把部分收入打進(jìn)公司對(duì)公賬戶(備注往來款),用于采購貨款 前幾天公司打了10萬到老板個(gè)人賬戶,備注了還款 做內(nèi)賬的時(shí)候,這10萬算成本嗎?還是算老板的分紅合適?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


打幾萬在員工卡上作采購備用金,平時(shí)就報(bào)銷銷賬就行了對(duì)吧
這樣做不到三流合一問題不大對(duì)吧
同學(xué)你好 這個(gè)做委托付款的就可以