1,10000×500×13%+113×10000÷1.13×13% 2,考慮包裝物租金轉(zhuǎn)換為押金,到期不退時(shí)在繳納 2,500萬×13%,延遲繳納100萬×13%
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月 發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售一批A貨物給某商場(chǎng),取得不含稅 銷售收入100萬元,同時(shí)取得貨物包裝物押金10 萬元(單獨(dú)計(jì)賬 (2)折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng),在同一張?jiān)?值稅專用發(fā)票上注明銷售額80萬元、折扣額8萬 元;另外,銷售給A商場(chǎng)乙產(chǎn)品240件,采取“買 一送一”方式,乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)每件3600元, 所贈(zèng)送產(chǎn)品的不含稅售價(jià)每件240元; (3)采取以舊換新方式銷售丙產(chǎn)品100件, 每件不含稅市場(chǎng)單價(jià)為6600元,另支付給顧客每 件舊產(chǎn)品收購款600元(不含稅 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)按下列順序 計(jì)算該企業(yè)2月份應(yīng)繳納的增值稅額 (1)銷售A貨物的銷項(xiàng)稅 (2)銷售甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅。(3)銷售丙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅。
某企業(yè)2022年10月銷售產(chǎn)品10000件,每件價(jià)值500元(不含稅價(jià)),另外收取包裝物租金為每件113元(含稅價(jià))。該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額為多少?應(yīng)該進(jìn)行怎樣的銷售處理才能夠達(dá)到延遲納稅的目的?籌劃后的銷項(xiàng)稅額又是多少?延遲納稅了多少元?
某企業(yè)(增值稅一般納稅人).2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、銷售10000件玩具給某幼兒園,每件不含稅價(jià)格為80元,由于購買數(shù)量多,按原價(jià)的7折優(yōu)惠銷售,并提供2/101/20N/30的折扣。買方于10日內(nèi)付款。2、銷售玩具取得含增值稅價(jià)款610.2萬元,另收取包裝物押金5.8萬元約定3個(gè)月內(nèi)返還當(dāng)月確認(rèn)逾期不予退還的包裝物押金為11.3萬元。3、將部分自有車輛對(duì)外出租,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額共計(jì)24360元。4、采用買五送一的方式銷售某大型玩具,單件產(chǎn)品不含稅售價(jià)245元。5、向某小賣部銷售玩具,開具普通發(fā)票,含稅金額16500元;同時(shí)收取包裝物押金1000元。要求計(jì)算該企業(yè)3月增值稅銷項(xiàng)稅額
某企業(yè)(增值稅一般納稅人).2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、銷售10000件玩具給某幼兒園,每件不含稅價(jià)格為80元,由于購買數(shù)量多,按原價(jià)的7折優(yōu)惠銷售,并提供2/101/20N/30的折扣。買方于10日內(nèi)付款。2、銷售玩具取得含增值稅價(jià)款610.2萬元,另收取包裝物押金5.8萬元約定3個(gè)月內(nèi)返還當(dāng)月確認(rèn)逾期不予退還的包裝物押金為11.3萬元。3、將部分自有車輛對(duì)外出租,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額共計(jì)24360元。4、采用買五送一的方式銷售某大型玩具,單件產(chǎn)品不含稅售價(jià)245元。5、向某小賣部銷售玩具,開具普通發(fā)票,含稅金額16500元;同時(shí)收取包裝物押金1000元。要求計(jì)算該企業(yè)3月增值稅銷項(xiàng)稅額
1、某焰火廠為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售焰火100000箱,每箱價(jià)值226元,采取包裝物作價(jià)隨同產(chǎn)品一起銷售的方式,即包裝物價(jià)值為22.6元/件,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格。假設(shè)企業(yè)包裝物自身的成本為14元/件。焰火的增值稅稅率和消費(fèi)稅稅率分別為13%、15%,不考慮企業(yè)所得稅的影響。該企業(yè)對(duì)此銷售行為應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行納稅籌劃?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢