1借原材料暫估-5000 貸應(yīng)付賬款-暫估-5000

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


2借原材料4000 貸在途物資4000
3借原材料50500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6545 貸銀行存款57045
4借其他貨幣資金200000 貸銀行存款200000
借在途物資160500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20845 貸其他貨幣資金181345
5借原材料160500 貸在途物資160500
借銀行存款18655 貸其他貨幣資金18655
6.借原材料5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額650 貸應(yīng)付票據(jù)5650
7借原材料8640 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1097.6 貸預(yù)付賬款6000 銀行存款3737.6
8借銷售費(fèi)用6000 貸原材料6000
9月末一次加權(quán)平均單價(jià)是 (578000+4000+50500+160500+5000+8640)/(40+5780+500+1600+50+80)=100.20
借生產(chǎn)成本5000*100.20=501000 制造費(fèi)用900*100.20=90180 管理費(fèi)用100*100.20=10020 貸原材料6000*100.2=601200
老師 這個(gè)第一小題設(shè)置在途物質(zhì)和原材料—甲材料名詞賬戶 并登記期初余額 這道題沒有答案呢
這個(gè)咱這里沒法做呀