你好,這個是當(dāng)時發(fā)票到了,沒有勾選后期勾選認(rèn)證了。
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進(jìn)項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
這個數(shù)是開票系統(tǒng)里 沒勾選的金額的合計是嗎?認(rèn)證了 就要沖進(jìn)項稅?還是不太明白 ?待扣稅金借方是什么意思
你好,這個不一定,比如你有兩份發(fā)票沒有勾選,都做了到了待抵扣,然后你只勾選了一份,那你就是一份的金額。
沒有認(rèn)證的專票 的進(jìn)項稅是不能記的是嗎
可以做賬的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證,你這個做到了,待抵扣里面。
是一樣是嗎 ,后面抵扣了 再做貸方?
嚴(yán)格來說不一樣的,帶抵扣,這個是你們單位是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣的,采用這個科目
這個發(fā)票到了 沒有認(rèn)證又記賬了,就需要做轉(zhuǎn)出是嗎
借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款。
科目用的不太對是吧
對的是的,對的是的,對的是的。
那這個金額就是從開票系統(tǒng)里 統(tǒng)計出來的嗎107880.07
你好,開票系統(tǒng)是你的銷項,這個是從你的勾選平臺里面看到。
正確的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 對吧
后面再認(rèn)證了 分錄怎么寫呢
如果你們單位沒有認(rèn)證,你做了進(jìn)項的話是這么調(diào)整。
后面認(rèn)證借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸,應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
再反過來沖一下 調(diào)平就可以了唄
對的是的,對的是的,對的是的。
總的來說,記了發(fā)票 但是又沒有認(rèn)證 是需要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里的對吧,本月認(rèn)證多少發(fā)票 進(jìn)項記多少才可以
對的是的是這么做。