你好,這個是當時發(fā)票到了,沒有勾選后期勾選認證了。
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調增了,但沒有反結賬到23年,結果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現在應該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎?)我們可以按FOB報關嗎?1000貨值收到客戶的錢確認收入,但是報關費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產證哈
提供完全在境外的服務,開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產凈值是固定資產賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務局網廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結賬,然后就在當月現在調賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實投嗎?要完成增資和股轉是不是還是要先做稅務后工商?
這個數是開票系統(tǒng)里 沒勾選的金額的合計是嗎?認證了 就要沖進項稅?還是不太明白 ?待扣稅金借方是什么意思
你好,這個不一定,比如你有兩份發(fā)票沒有勾選,都做了到了待抵扣,然后你只勾選了一份,那你就是一份的金額。
沒有認證的專票 的進項稅是不能記的是嗎
可以做賬的,做到應交稅費待認證,你這個做到了,待抵扣里面。
是一樣是嗎 ,后面抵扣了 再做貸方?
嚴格來說不一樣的,帶抵扣,這個是你們單位是輔導期,納稅人當月認證了,當月不允許抵扣的,采用這個科目
這個發(fā)票到了 沒有認證又記賬了,就需要做轉出是嗎
借管理費用 應交稅費待認證 貸銀行存款。
科目用的不太對是吧
對的是的,對的是的,對的是的。
那這個金額就是從開票系統(tǒng)里 統(tǒng)計出來的嗎107880.07
你好,開票系統(tǒng)是你的銷項,這個是從你的勾選平臺里面看到。
正確的分錄應該是 借:應交稅費待認證 貸:應交稅費-進項稅 對吧
后面再認證了 分錄怎么寫呢
如果你們單位沒有認證,你做了進項的話是這么調整。
后面認證借應交稅費應交增值稅進項貸,應交稅費待認證。
再反過來沖一下 調平就可以了唄
對的是的,對的是的,對的是的。
總的來說,記了發(fā)票 但是又沒有認證 是需要轉到待認證里的對吧,本月認證多少發(fā)票 進項記多少才可以
對的是的是這么做。