同學你好 借,固定資產(chǎn)180000 貸,實收資本180000

收到某投資人投入的生產(chǎn)用設(shè)備一套,價值180000元
收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價180000元
投資者投入全新設(shè)備一臺價值20000元
12月9日收到聯(lián)營甲單位投入設(shè)備一臺,價值65000元;投入專利權(quán)一項,價值200000元。雙方協(xié)商占華新公司注冊資本180000元
12月9日,收到聯(lián)營甲單位投入設(shè)備一臺,價值65000元,投入專利權(quán)一項,價值200000元。雙方協(xié)商占華新公司注冊資本180000元
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?