你好,能結(jié)個圖給我看一下嗎
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
我是餐飲會計。由于我們飯店裝修,所以沒有收入,但是我這里有支出去的貨款。收到增值稅專用發(fā)票。我做進(jìn)項稅,但是由于沒有收入,所以月底專票沒有抵扣勾選。那接下來增值稅明細(xì)賬上的進(jìn)項稅我要怎么處理,才能使應(yīng)交稅金明細(xì)賬上的借貸方的余額是平的。
老師我想問一下我們是小規(guī)模,我報企業(yè)所得稅時點擊申報系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險掃描時出現(xiàn)掃描未通過,具體信息是資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表第2行第2列:賬載折舊攤銷金額為0 ,這列要填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),這是怎么回事?
下載以前月份已經(jīng)抵扣的發(fā)票明細(xì)表,點擊查詢明細(xì)下載總是讓我輸入正確的銷方稅號??墒俏沂遣樵円粋€月明細(xì)的,怎么會輸入這個呢?
抵扣發(fā)票明細(xì)怎么下載下來,我能查詢到統(tǒng)計表,但是點擊明細(xì)下載的時候,說要輸入銷貨代碼什么的?這是為什么
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
這個圖片
你好,我們這直接下載文件就可以了,你這個月是下載一張嗎
什么意思?這個月我還沒下載過的哦
你直接點擊下載必須輸入銷售方稅號嗎?
是啊 我一個月那么多供應(yīng)商,為什么要輸入這個呢。我要一個月的呀
那不對啊,你給你12366打電話問一下