您好。計(jì)入營業(yè)外收入或者支出。
老師您好,我想資詢一下我們和供應(yīng)商購買原材料,他要額外收稅點(diǎn),我們內(nèi)賬應(yīng)該把這筆費(fèi)用入什么費(fèi)用
老師好,內(nèi)賬付給供應(yīng)商買原材料的另外(報(bào)價(jià)不含稅,開票另外收的增值稅稅點(diǎn))應(yīng)當(dāng)計(jì)入什么科目呢,實(shí)際支付稅金給稅局的時(shí)候,又計(jì)入什么科目呢?
你好老師我想問一下代理售房的公司只賺取傭金和支付工人工資不收房款稅務(wù)方面的有關(guān)會(huì)計(jì)科目和賬務(wù)處理
你好老師,我想問下商貿(mào)公司的內(nèi)賬,收取稅點(diǎn)費(fèi)用要計(jì)什么科目,材料外的收取稅點(diǎn)和支付稅點(diǎn)
老師,你好,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司幫別家公司開了票,收了一些稅點(diǎn)款,這些收入用什么科目做分錄?
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉庫,當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
好的 ,那交增值稅扣款是計(jì)入管理費(fèi)用是吧,
是的,是這樣處理的。
好的,,我查看之前的賬,之前會(huì)計(jì)是全部計(jì)入管理費(fèi)用里面了,收付稅點(diǎn)抵管理費(fèi)用了,那有沒有關(guān)系
內(nèi)賬沒有關(guān)系的,能記清楚就行。
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。