同學(xué),你好 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-工資 貸:銀行存款

老師好!請問如下分錄是否正確?計(jì)提工資 、發(fā)放工資、支付社保費(fèi)。 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 —工資 47020 管理費(fèi)用(公司社保) 803.71 貸:應(yīng)付工資 47020 應(yīng)付工資(公司社保)803.71 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資 47020 貸: 現(xiàn)金 46616 其他應(yīng)收款 (個(gè)人社保)404 3、支付社保 借:應(yīng)付工資(公司社保) 803.71 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保)404 貸:現(xiàn)金 1207.71
老師,請問合作社用專項(xiàng)應(yīng)付款支付人工的工資分錄如何寫
老師,計(jì)提工資的分錄為 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 合作社用專項(xiàng)應(yīng)付款付這個(gè)工資分錄如何做
政府撥款專項(xiàng)應(yīng)付款支付垃圾分類人員工資,請問會(huì)計(jì)科目怎么寫,請寫出每一步分錄謝謝老師,我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人
老師,請問合作社用專項(xiàng)款支付辦公費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)分錄
@董孝彬老師,別的老師別回答
這個(gè)商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應(yīng)商開成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開票名稱不齊全嗎
預(yù)收租金什么時(shí)候確認(rèn)收入
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎


老師,那計(jì)提工資時(shí)是這樣嗎? 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
如果這樣的應(yīng)付職工薪酬薪酬一直都會(huì)在貸方(表示未支付的工資),這個(gè)怎么辦呢
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
那專項(xiàng)應(yīng)付款在貸方是表示收到未用的錢
同學(xué),你好 嗯嗯,是的