新的外部融資金額3000×5%×(60%-7%)-3000×(1+6%)×5%×(1-30%)

請(qǐng)教老師#某公司2019年?duì)I業(yè)收入為400萬(wàn)元,金融資產(chǎn)為60萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售百分比為70%,經(jīng)營(yíng)負(fù)債銷(xiāo)售百分比為10%,營(yíng)業(yè)凈利率為10%,股利支付率為50%,預(yù)計(jì)2020年銷(xiāo)售增長(zhǎng)15%,凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售百分比、營(yíng)業(yè)凈利率和股利支付率保持不變,預(yù)計(jì)2020年金融資產(chǎn)為50萬(wàn)元,則2020年的外部融資銷(xiāo)售增長(zhǎng)比為( )。 3.78% 5% 11% 21.67% #具體解答
某公司上年?duì)I業(yè)收入為4000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)為2500萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)負(fù)債為415萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為215萬(wàn)元。本年計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入為5000萬(wàn)元。假設(shè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售百分比和經(jīng)營(yíng)負(fù)債銷(xiāo)售百分比保持不變,可動(dòng)用的金融資產(chǎn)為20萬(wàn),預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)凈利率為6%,預(yù)計(jì)股利支付率為35%。 要求:計(jì)算外部融資銷(xiāo)售增長(zhǎng)比及外部融資額。
乙公司2021年?duì)I業(yè)收入為4000萬(wàn)元,2022年計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入為6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為50%。假設(shè)該公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售百分比為70%,經(jīng)營(yíng)負(fù)債銷(xiāo)售百分比為15%,計(jì)劃營(yíng)業(yè)凈利率為8%,股利支付率為40%,則外部融資銷(xiāo)售增長(zhǎng)比為()。A)60.5%B)54.5%C)40.6%D)42.5%
乙公司2021年?duì)I業(yè)收入為4000萬(wàn)元,2022年計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入為6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為50%。假設(shè)該公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售百分比為70%,經(jīng)營(yíng)負(fù)債銷(xiāo)售百分比為15%,計(jì)劃營(yíng)業(yè)凈利率為8%,股利支付率為40%,則外部融資銷(xiāo)售增長(zhǎng)比為()。A)60.5%B)54.5%C)40.6%D)42.5%
公司上年度銷(xiāo)售收入為3000萬(wàn)元,假設(shè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)銷(xiāo)售百分比為60%,經(jīng)營(yíng)負(fù)債銷(xiāo)售百分比為7%,計(jì)劃銷(xiāo)售利潤(rùn)率為5%,股利支付率為30%。計(jì)算:如果預(yù)計(jì)明年通貨膨脹率為10%,銷(xiāo)售增長(zhǎng)率為5%,則外部融資額為多少?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

