同學(xué)你好 1 借,銀行存款1700000 貸,實(shí)收資本一甲700000 貸,實(shí)收資本一乙1000000 借,銀行存款100000 貸,短期借款100000 2 借,原材料503000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)65000 貸,應(yīng)付票據(jù)565000 貸,銀行存款3000 3 借,固定資產(chǎn)319000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)51000 貸,應(yīng)付賬款370000 借,應(yīng)付賬款370000 貸,銀行存款370000
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷(xiāo)表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷(xiāo)單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶(hù)這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專(zhuān)票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
第一個(gè)兩個(gè)銀行存款一定要分開(kāi)寫(xiě)嘛
同學(xué)你好 是兩個(gè)業(yè)務(wù),需要分開(kāi)寫(xiě)?