同學(xué)你好 這個(gè)不可以哦 不能稅前扣除
老師辛苦了。 一個(gè)非營(yíng)利性民辦組織,免所得稅,增值稅?,F(xiàn)在這樣的問題。 單位發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否也要想企業(yè)一樣按60%實(shí)際報(bào)銷。多出的40%是不是要繳納企業(yè)所得稅。因?yàn)閱挝皇敲馄髽I(yè)所得稅的。 我查找了很多規(guī)定,就沒有明文的,麻煩老師解惑。
請(qǐng)問這個(gè)換票報(bào)銷在實(shí)務(wù)工作中是否可行?如果遇到稅務(wù)稽查是否有問題,要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問第4點(diǎn)中不征個(gè)稅的差旅和誤餐補(bǔ)助實(shí)務(wù)中如何操作,直接計(jì)入工資?報(bào)個(gè)稅時(shí)這2項(xiàng)填寫在哪個(gè)位置?是否不需要發(fā)票?
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
現(xiàn)狀:同一地級(jí)市,總公司和分公司分別在不同的區(qū)(例如:總公司在河西區(qū),分公司在河西區(qū)),從未在分公司管轄稅務(wù)局繳納企業(yè)所得稅。 問題:現(xiàn)在總公司,分公司都要注銷,清稅過程中,分公司管轄稅務(wù)局提出企業(yè)所得稅未進(jìn)行分配要求查賬,核實(shí)企業(yè)所得稅繳納情況,否則無(wú)法出具清稅證明;總公司管轄稅務(wù)局提出如果要注銷稅務(wù),必須先注銷分公司。 現(xiàn)在要推進(jìn)稅務(wù)注銷清算工作,應(yīng)該怎么辦?謝謝!
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎