你好 可以的,這個(gè)作為捐贈(zèng)收入的
您好,我想了解下公司主要是營(yíng)業(yè)性質(zhì)的電商協(xié)會(huì)收入主要來(lái)源于其他行業(yè)的贊助,但贊助的公司有相應(yīng)的合同條款。比如活動(dòng)中展示和宣傳等權(quán)利。請(qǐng)問(wèn)一般贊助的收入記什么科目,然后公司產(chǎn)生的會(huì)費(fèi)支出記什么科目。謝謝
老師你好,我們是民辦非盈利企業(yè),收到個(gè)人的捐贈(zèng),不是用于公益事業(yè)的,我只給開(kāi)個(gè)收據(jù),我怎么入賬?分錄怎么做?
老師好,請(qǐng)問(wèn)非營(yíng)利企業(yè)申報(bào)年度企業(yè)所得稅,捐贈(zèng)收入一成本后有幾十萬(wàn)應(yīng)納稅所的額(實(shí)際上這幾十萬(wàn)是費(fèi)用成本,按合同協(xié)議活動(dòng)是時(shí)間段分批的,所以費(fèi)用發(fā)票只有產(chǎn)生活動(dòng)才有),這幾十萬(wàn)應(yīng)納稅額怎么減免才為0呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)民非企業(yè)開(kāi)的活動(dòng)贊助費(fèi),是不是要應(yīng)該掛捐贈(zèng)收入
老師,你好。我們是慈善基金會(huì),非營(yíng)組織。有一企業(yè)支付了會(huì)議贊助費(fèi)給我們,但現(xiàn)會(huì)議取消了,所以這筆款項(xiàng)沒(méi)有法支出使用,請(qǐng)問(wèn)這贊助費(fèi)能退回給企業(yè)嗎?我們收的捐贈(zèng)款是明確不能退的,但贊助費(fèi)這事不太了解,謝謝老師
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
除了掛這個(gè)還有其他的嗎?
還可以放在提供服務(wù)收入那邊的
有三個(gè),放到那個(gè)比較好呢
這個(gè)放到第三個(gè)會(huì)比較合適的