?你好 ;? ?是的。? ? 如果錯誤的話; 那么你 4-5月的都要改下的? ?

請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準(zhǔn)備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師們,下午好!請問一下公司2022年3月有納稅評估補繳增值稅,而且3月有辦出口退稅申報,補稅時是單獨針對補稅金額做申報表申報的,請問4月和5月所屬期還需更正申報嗎?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!2023年匯算清繳已申報,但因為收到國稅要求,期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報表,以及23年的所得稅年度報表,已在大廳變更,并補繳了稅,請問公司財務(wù)報表需要改嗎?
老師你好,我想咨詢一下,2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元,要補繳增值稅和附加稅嗎?如果需要,請問是需要更正2021年12月增值稅納稅申報表?還是2021年4季度納稅申報表?具體應(yīng)該怎么更正?
老師 我想問一下考中級是需要專科畢業(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
但3月所屬期系統(tǒng)查詢時是顯示兩次申報的,未補稅時一次和補稅一次
?你好 ;? ?那你 建議是改下的 ; 所屬期怎么會多次申報 ;? ?你報了幾次嗎? ?
不是報了幾次,只是補稅時稅局要求不在原申報表上更正申報的,是單獨針對補稅金額做申報表申報的,所屬這樣的話,就會有兩次申報
?你好;? 如果是這樣的話; 你已經(jīng)單獨補報了。 就不用去改其他所屬期的申報表了。? 你稅務(wù)局也不讓你動原來申報表的 ;我還以為 你動了原來申報表的??
沒有動原來的申報表
?你好; 那你就不用動 后面的所屬期表格了? ?
那么賬務(wù)上要怎么做嗎?
?你好; 賬上補做? 補稅分錄即可; 這個增值稅是什么年度 ;看是否涉及以前年度損益調(diào)整科目處理??
是2022年度的,一些不開票銷售收入,廢品之類的
?你好 ; 那你就不用涉及這個; 直接做 :借? ? 庫存現(xiàn)金或者 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-無票收入; 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款等? ?
好的,明白了,非常感謝老師!
不客氣的; 幫到你就好? ?