你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)成本

老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計提了工資獎金,去年的,當時做的是制造費用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請問這個該如何調(diào)賬
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿敃r做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當初裝修費評估結(jié)算報告發(fā)現(xiàn),對方給我公司多開發(fā)票20萬元。請問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會計科目做的借制造費用,貸長期待攤費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費用把直接材料和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當時應(yīng)該是制造費用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請問在下年如何更正
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
老師,我們公司戶上進了筆款,是老板朋友帳戶不方便,由我們公司代收款的,我們公司該如何做帳呢?
老師,變更財務(wù)負責人需要上傳身份證嗎
老師,就是我們公司有兼職的,工資發(fā)放我們也要申報個稅的,個稅是按勞務(wù)報酬申報,就是假設(shè)發(fā)放2400,個稅是(2400-800)*20%=320,但是到了每年的三月做個稅匯算時,它會并到工資薪金計算,這樣就會退回來,只要你沒有其他工資了,匯算時它按工資薪金計算,每月扣除5000這樣,這樣前面先扣的個稅就會退回來了是這樣吧
老師,公司給關(guān)聯(lián)公司法人發(fā)工資可以嗎?關(guān)聯(lián)公司法人在自己公司是零申報個稅
其他個人能享受六稅兩費減免嗎?實務(wù)跟稅二規(guī)定一樣嗎
公司注冊地址可以租用居民住宅嗎
比方說小規(guī)模,24年開出去30萬,需要26萬成本票回來。但是缺了6萬。 25年繼續(xù)開票出去10萬,回來一些成本票5萬,還是有點短缺嘛,想沖那6萬,沖不完。 正常來說,用25年5月之前回來的進票,先去沖24年不夠的部分(因為這樣25年5月之前若是可以沖掉24年的,匯算清繳前就還可以不用調(diào)出來嘛)。 但是這樣就會很亂?有可能25年5月之前都沖不掉去年的,會剩一點,我就很難算出來到底現(xiàn)在缺多少了,你能懂意思嗎?
補交以前年度增值稅怎么做分錄
社保補繳企業(yè)部分不用員工承擔吧,員工只需要承擔自己的部分就行了對吧
不通過以前年度損益來調(diào)整嗎
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊
不通過以前年度損益來調(diào)整
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
我們總賬要同時以前年度損益調(diào)整和主營業(yè)務(wù)成本
這個是不行的學(xué)員,這個的
我覺得不對吧,本來以前年度損益調(diào)整會轉(zhuǎn)到利潤分配里,已經(jīng)把利潤調(diào)高了,如果再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,那不是主營業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
老師,我說的意思對嗎,以前年度損益本來也要轉(zhuǎn)利潤分配里,這部分利潤已經(jīng)加了,那再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,這個最后不也是進利潤分配啊
我覺得不對吧,本來以前年度損益調(diào)整會轉(zhuǎn)到利潤分配里,已經(jīng)把利潤調(diào)高了,如果再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,那不是主營業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎 這個是不對的,不可能同時調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本
你說的是對的,學(xué)員
你們總賬說的是錯的
那請問老師,您說不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時候需要用這個科目呢
這個科目比較敏感,一般是涉及重大會計差錯時候使用的?
好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù),借利潤分配負數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負數(shù),是不是這樣子就可以了
,借利潤分配負數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負數(shù),這樣子就可以了
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說的這步呢?
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個是反方向正數(shù)調(diào)整的
老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤分配
是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過這個一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利