你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,去年的,當(dāng)時(shí)做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問這個(gè)該如何調(diào)賬
老師,您好,請(qǐng)問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評(píng)估結(jié)算報(bào)告發(fā)現(xiàn),對(duì)方給我公司多開發(fā)票20萬元。請(qǐng)問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計(jì)提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請(qǐng)問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請(qǐng)問在下年如何更正
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
不通過以前年度損益來調(diào)整嗎
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊
不通過以前年度損益來調(diào)整
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
我們總賬要同時(shí)以前年度損益調(diào)整和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)是不行的學(xué)員,這個(gè)的
我覺得不對(duì)吧,本來以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師,我說的意思對(duì)嗎,以前年度損益本來也要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里,這部分利潤(rùn)已經(jīng)加了,那再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)最后不也是進(jìn)利潤(rùn)分配啊
我覺得不對(duì)吧,本來以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎 這個(gè)是不對(duì)的,不可能同時(shí)調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本
你說的是對(duì)的,學(xué)員
你們總賬說的是錯(cuò)的
那請(qǐng)問老師,您說不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時(shí)候需要用這個(gè)科目呢
這個(gè)科目比較敏感,一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)時(shí)候使用的?
好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了
,借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說的這步呢?
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是反方向正數(shù)調(diào)整的
老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤(rùn)分配
是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過這個(gè)一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利