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老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計提了工資獎金,去年的,當(dāng)時做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請問這個該如何調(diào)賬

2022-06-20 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 22:17

你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:18

不通過以前年度損益來調(diào)整嗎

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:19

如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:23

不通過以前年度損益來調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:23

如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:25

我們總賬要同時以前年度損益調(diào)整和主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:26

這個是不行的學(xué)員,這個的

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:27

我覺得不對吧,本來以前年度損益調(diào)整會轉(zhuǎn)到利潤分配里,已經(jīng)把利潤調(diào)高了,如果再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,那不是主營業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:28

我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:31

老師,我說的意思對嗎,以前年度損益本來也要轉(zhuǎn)利潤分配里,這部分利潤已經(jīng)加了,那再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,這個最后不也是進(jìn)利潤分配啊

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:35

我覺得不對吧,本來以前年度損益調(diào)整會轉(zhuǎn)到利潤分配里,已經(jīng)把利潤調(diào)高了,如果再調(diào)主營業(yè)務(wù)成本,那不是主營業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎 這個是不對的,不可能同時調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:35

你說的是對的,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:35

你們總賬說的是錯的

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:37

那請問老師,您說不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時候需要用這個科目呢

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齊紅老師 解答 2022-06-20 22:43

這個科目比較敏感,一般是涉及重大會計差錯時候使用的?

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快賬用戶6878 追問 2022-06-20 22:44

好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了

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齊紅老師 解答 2022-06-21 07:48

,借利潤分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了

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快賬用戶6878 追問 2022-06-21 08:08

如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說的這步呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-21 09:54

如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個是反方向正數(shù)調(diào)整的

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快賬用戶6878 追問 2022-06-21 10:10

老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤分配

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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:12

是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過這個一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶6878 追問 2022-06-21 10:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:16

不客氣,學(xué)員,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-20
你好 做原來烉數(shù)分錄??
2022-06-20
您好,這個分錄是不是導(dǎo)致生產(chǎn)成本 -制造費(fèi)用 和 直接材料 的余額 差異了,那 借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 10000 貨: 生產(chǎn)成本-直接材料 10000
2023-04-08
你好!麻煩你稍等一下
2023-04-08
同學(xué)你好 這個要用以前年度損益調(diào)整
2022-10-19
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