你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
增值稅留底增量退稅收到稅款分錄怎么做
增量留底和存量留底,現(xiàn)在的政策是需要退哪些留底
請問有增量留底退稅,需要做哪些分錄呢?
請問增量留底退稅需要做哪些分錄呢?
請給增量留底的退稅款,需要做哪些分錄?
老師好,下面這個操作方式有什么弊端嗎? 大額薪酬發(fā)放流程: 高管年薪及獎金將通過個體工商戶與公司簽訂服務(wù)合同的形式發(fā)放,公司按約定時間支付服務(wù)費,個體工商戶向公司開具合規(guī)發(fā)票。
相關(guān)存貨總成本,單位應(yīng)該是“元”吧?
客戶付款500元 銀行扣手續(xù)費5元 我們公司實際收到495元,我們開發(fā)票開的金額是500元,那么5元的差額怎么入賬
房地產(chǎn)企業(yè)計提繳納樣板間及售樓部的房產(chǎn)稅會計分錄怎么做?去稅金及附加嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓那個辦辦辦稅人員他不懂嘛,然后他就去這樣做了股權(quán)變更。就是比如說轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)了 100 萬的股份,他轉(zhuǎn)讓的金額就是100 萬元,10 萬元的股份就是 10 萬塊錢。做的是這樣的股權(quán)協(xié)議,然后工商稅務(wù)都已經(jīng)變更完了,現(xiàn)在就是要交稅。然后這種情況下,能不能不交?或者是撤銷這這這次的這這個轉(zhuǎn)股的這這個協(xié)議?
我這是記賬服務(wù)公司 那我給員工支付公司 可以分錄直接做在 主營業(yè)務(wù)成本-工資 上嗎
成品油發(fā)票一定是左上角有成品油發(fā)票么?
老師,請問股東分紅,有什么方法可以合理合規(guī)的減少稅收?以其他什么方式發(fā)放?
老師,水草清理服務(wù)費屬于什么稅收編碼?
老師,有家公司的賬,老板讓我把代賬公司的賬重新對接一下,加了代賬公司應(yīng)該對接哪方面的
那進項轉(zhuǎn)出余額怎么處理呢?一直掛著?
轉(zhuǎn)出不會有余額的
老師的分錄,不是在貸方嗎?難道前面還有什么分錄需要做?
應(yīng)交增值稅是二級明細,進項是欄目不是一個科目止,余額是二級科目才有余額,各欄目不存在余額一說。
我的意思是三級科目進項稅額轉(zhuǎn)出是不是一直有這個貸方余額?
是的沒錯, 是這樣的,但這是個欄目,它是影響二級明細的余額計算
哦,還有一個金額100就是抵扣認證了,需要做進項轉(zhuǎn)出。那么在期末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借方,應(yīng)交增值稅-銷項稅,應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方,應(yīng)交增值稅-進項稅額。這個分錄是對的么?
這種情況暫時沒有這樣外理的1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
老師,我們的進項稅額大于銷項稅額哦
項大于銷項 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的