直接補(bǔ)交就可以肯定
老師,2021年度有一個(gè)季度的印花稅 按不含稅的收入填報(bào)了,填錯(cuò)了,咋么辦?少報(bào)了 稅費(fèi),印花稅是根據(jù)我們開票金額申報(bào)的稅種?
2021年年報(bào),填報(bào)錯(cuò)誤,己過了申報(bào)期,且產(chǎn)生了稅費(fèi)和滯納金,咋辦能?
老師,請(qǐng)教下,我有兩筆稅,一筆是2021年應(yīng)收的咨詢費(fèi)在2022年收的并且開票在6月,稅務(wù)局要求調(diào)到2021年,調(diào)了也交了稅還交了滯納金,那我6月開票系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)時(shí)已交了的稅申報(bào)又咋個(gè)填呢,分錄又咋個(gè)寫呢,謝謝
老師,您好。我做了申報(bào)基數(shù)調(diào)整,但是填錯(cuò)了表格。填成了調(diào)整而不是年度申報(bào) 已經(jīng)申報(bào)繳稅了,還產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)情況怎么操作呢
老師,如果申報(bào)期內(nèi)正常申報(bào),過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,再更正申報(bào),涉及補(bǔ)繳稅款。可能產(chǎn)生滯納金,那這樣會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
主要是,企業(yè)是欠損的,工資調(diào)整項(xiàng),位置填錯(cuò),帶出納稅調(diào)增!要多交1萬(wàn)多的稅!
那沒辦法啊,按照正確的來