你好,先做一個(gè)暫估入庫(kù),下個(gè)月到了沖暫估
老師,你好,就是現(xiàn)在我們公司的進(jìn)項(xiàng)票還沒有回來(lái),要下個(gè)月才回來(lái),但是銷項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)開出去了,這個(gè)有沒有問(wèn)題
老師,公司有筆業(yè)務(wù)本以為已經(jīng)黃了,因?yàn)榘l(fā)票去年已認(rèn)證,所以我這個(gè)月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表,結(jié)果現(xiàn)在業(yè)務(wù)正常,這個(gè)紅字信息表應(yīng)該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧?這樣我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就又正常了,不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)了,是這樣的嗎
老師,對(duì)方還沒給我們成本票,我們已經(jīng)把銷項(xiàng)發(fā)票開出去了,現(xiàn)在要交稅沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)是不是下個(gè)月開過(guò)來(lái)了可以再低呀
老師,出現(xiàn)這情況,沒事不。是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)成本票沒到,但是已經(jīng)開出去了銷項(xiàng)發(fā)票。下個(gè)月就正常了??梢赃@樣不
老師,我們上個(gè)月抵扣勾選過(guò),這個(gè)月沒有銷售發(fā)票,應(yīng)為疫情,報(bào)銷同事錢已經(jīng)打給報(bào)銷人,但是發(fā)票都在外地公司同事手上,沒有交到上海財(cái)務(wù)部,這種情況看不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和差旅火車票飛機(jī)票,本月不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,進(jìn)項(xiàng)也不做賬,可以嗎,下月拿到發(fā)票再做?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
老師,打印了憑證了。重新打印的話很費(fèi)時(shí)間。可以這個(gè)月這樣先操作不
可以,你的系統(tǒng)允許負(fù)庫(kù)存,問(wèn)題不大
好的 謝謝
不客氣呢,工作順利