同學(xué),你好,這個(gè)要做收入交增值稅的,
請(qǐng)問(wèn)老師,直接研發(fā)產(chǎn)品的工程師的工資已計(jì)入管理費(fèi)用中的研發(fā)費(fèi)用的人工工資,算納稅所得額時(shí)加計(jì)扣除,那么,在算加計(jì)扣除員工福利費(fèi)時(shí),這部分研發(fā)人員的工資需要從工資總額中剔除么
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們是餐飲住宿企業(yè), 1.平時(shí)股東招待來(lái)訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個(gè)需要確認(rèn)收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費(fèi)用餐(原材料都是統(tǒng)一的),需要確認(rèn)收入嗎?完整核算分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)員工工資中包含遲到扣款,那這部分怎么做賬,應(yīng)付職工薪酬里要包含這部分扣款嗎?還是直接按扣除后的金額做應(yīng)付職工薪酬賬?
小飯店,請(qǐng)問(wèn)員工在店里拿的煙,飲料直接扣工資,這部分扣工資的錢(qián)還需要確認(rèn)收入嗎?
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門(mén)店的銷(xiāo)售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門(mén)店網(wǎng)上直播銷(xiāo)售,門(mén)店按銷(xiāo)售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門(mén)店的銷(xiāo)售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門(mén)店,我想問(wèn),這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門(mén)店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn),就沒(méi)有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
你好,老師,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款是怎么回事啊,怎么運(yùn)用的
老師,我想問(wèn)下。建設(shè)游樂(lè)場(chǎng),地上的水泥,瀝青路,我做的是長(zhǎng)期費(fèi)用,電梯做的固定資產(chǎn),這樣行嗎
企業(yè)所得稅的占比怎么計(jì)算
老師,現(xiàn)在公司可以不設(shè)立監(jiān)事了,那我在市場(chǎng)監(jiān)督管理局直接刪除就可以,是嗎?
集團(tuán)A自身營(yíng)收5億元,利潤(rùn)2000萬(wàn);A控股B,占股60%,B營(yíng)收1億元,利潤(rùn)2000萬(wàn),未分紅;A控股C,占股55%,C營(yíng)收4億,利潤(rùn)5000萬(wàn),分紅2000萬(wàn);A參股D,占股20%,D營(yíng)收2億元,利潤(rùn)2000萬(wàn),未分紅;A參股E,占股30%,E營(yíng)收1.5億元,利潤(rùn)1500萬(wàn),分紅600萬(wàn)。如何計(jì)算A合并口徑的營(yíng)收、利潤(rùn)?如何計(jì)算A公司自身的營(yíng)收、利潤(rùn)??jī)煞N情況,計(jì)算的主要差異在什么地方?
老師,我們單位組織黨員看紅色電影走什么科目
請(qǐng)問(wèn)貨拉拉下訂單之前,沒(méi)有點(diǎn)開(kāi)票,開(kāi)不了票,只能開(kāi)收款憑證,請(qǐng)問(wèn)收款憑證可以作為小規(guī)模的費(fèi)用嗎
公司購(gòu)入大量茶葉,可以先入待攤 費(fèi)用再攤銷(xiāo)嗎
個(gè)人給公司干了勞務(wù),個(gè)人給公司開(kāi)發(fā)票,公司要給他代繳個(gè)稅嗎?
老師,被審計(jì)單位一開(kāi)始聯(lián)想電腦是按5年折舊,但他們制度上是3年折舊,這樣的話他是不是得補(bǔ)提折舊?
好的,謝謝!
不客氣,很高興幫你解答