同學(xué)您好,一般就是收據(jù)就可以了的,國外沒有發(fā)票一說
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
老師好,請問我單位分銷平臺銷售產(chǎn)品2000元,由客戶A支付,其中這2000元錢要給A的上級代理商傭金1000元,是直接由分銷平臺微信提現(xiàn)到個人余額,對方不能提供發(fā)票和個人信息,問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問題2.支付給上級代理商的傭金如何處理,不能代扣個稅也不能提供發(fā)票。
老師好,請問我單位分銷平臺銷售產(chǎn)品2000元,由客戶A支付,其中這2000元錢要給A的上級代理商傭金1000元,是直接由分銷平臺微信提現(xiàn)到個人余額,對方不能提供發(fā)票和個人信息,問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問題2.支付給上級代理商的傭金如何處理,不能代扣個稅也不能提供發(fā)票。
老師,請問,外貿(mào)企業(yè),付給國外客戶美元傭金,這個需要對方提供什么發(fā)票才能記入費(fèi)用?
我是一般納稅人,外貿(mào)出口企業(yè),接了國外客戶訂單,我們這個訂單,2022.5月份收到外國客戶預(yù)付款24800美金,當(dāng)時結(jié)完匯是這樣做賬的:借銀行貸預(yù)收;然后到7月份的時候收到客戶尾款+運(yùn)費(fèi)44800美元,我們這個時候才計入了收入,這樣對嗎?記收入的時候把付給廣州的那筆國際運(yùn)費(fèi)從收入中沖抵了,付給廣州的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)是我們計入了費(fèi)用,作為我們的費(fèi)用了。這樣對嗎
速達(dá)軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
樸老師,請問是不是應(yīng)付職工工資科目,本年累計數(shù),就是年報表中A105050中的工資薪金支出數(shù)?
老師第一次注冊的公司,稅務(wù)登記先登記先自然人身份登錄,錄入信息嗎?
那小規(guī)模銷售的時候,在速達(dá)財務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個月做一次賬,在財務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
老師,請問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產(chǎn),原值100萬,凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產(chǎn),價值5萬。到本月共計提8個月,已提折舊額63333.36元。剩余112個月如何重新計提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費(fèi)用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,收據(jù)可以稅前扣除嗎?
你好,可以的, 這情況是沒問題
通過法人個人卡付過去的,這種直接掛到法人卡就行是吧
可以的, 這樣沒問題