同學(xué)你好 借:原材料-A材料28000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3640 貸:應(yīng)付賬款28000%2B3640

明月有限責(zé)任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。銷售A產(chǎn)品,專用發(fā)票注明價(jià)款為28000元,增值稅額為3640元,款項(xiàng)收到存入銀行。
明月有限責(zé)任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。購(gòu)入價(jià)值60000元的甲材料,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)通過銀行付清。
明月有限責(zé)任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。購(gòu)入價(jià)值80000元的乙材料,增值稅稅率13%,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
明月有限責(zé)任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。倉(cāng)庫(kù)發(fā)出價(jià)值18000元的甲材料,用途為生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品。
3.某有限責(zé)任公司于2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)A材料的銷售成本14000元。
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營(yíng),可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請(qǐng)問促銷費(fèi)有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅

