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老師,我公司去年買農(nóng)機(jī)花了15萬,已經(jīng)按這個(gè)金額確認(rèn)固定資產(chǎn),并提折舊,今年給了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼3萬,這3萬確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入了,年底所得稅匯算的時(shí)候,我的折舊是不是要調(diào)減,怎么調(diào)整呢?是一次性調(diào)減3萬,還是按折舊期分期調(diào)?

2022-06-17 16:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 16:22

你好;? ? ?那你就 沖你固定資產(chǎn) 成本 或者是? 計(jì)入遞延收益 后面折舊慢慢 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入? ? ?報(bào)稅即可? ?

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你好;? ? ?那你就 沖你固定資產(chǎn) 成本 或者是? 計(jì)入遞延收益 后面折舊慢慢 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入? ? ?報(bào)稅即可? ?
2022-06-17
1.是的,你的理解是正確的 2.只是申報(bào)一次性稅前扣除,不叫做按余值折舊
2021-09-27
您好,不可以一次性扣除。一次性扣除限值單位價(jià)值是500萬元
2021-04-01
同學(xué)您好, 1、您進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣的話,是需要調(diào)整的,不需要抵扣的話,可以不調(diào)整 調(diào)整的話,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交這增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸固定資產(chǎn),折舊額多計(jì)提的,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)
2021-05-28
同學(xué)你好 對(duì)的 如果不對(duì)就要調(diào)整
2023-05-23
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