您好,計(jì)算過(guò)程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1萬(wàn)元 福利費(fèi)限額=200*14%=28調(diào)增2萬(wàn)元 教育經(jīng)費(fèi)限額=200*8%=16不調(diào)整 國(guó)債利息調(diào)減1.2萬(wàn)元 稅收滯納金調(diào)增0.1萬(wàn)元 贊助支出調(diào)增3萬(wàn)元 招待費(fèi)限額1=26.5*60%=15.9,限額2=6500*0.005=32.5 調(diào)增10.6萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=8+1+2-1.2+0.1+3+10.6=23.5 應(yīng)納稅額=23.5*25%=5.875
某企業(yè)2021年度,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為8萬(wàn)元,并且,經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查發(fā)現(xiàn)存在以下幾種可能產(chǎn)生納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)企業(yè)全年實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,并提取了職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,工會(huì) 經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元; (2)企業(yè)投資收益中含國(guó)債利息收入1.2萬(wàn)元: (3)營(yíng)業(yè)外支出賬戶(hù)列支的稅收滯納金為01萬(wàn)元,贊助支出3萬(wàn)元; (4)管理費(fèi)用賬戶(hù)中列支了業(yè)務(wù)招待費(fèi)為26.5萬(wàn)元,經(jīng)企業(yè)核定全年銷(xiāo)售收 入為6500萬(wàn)元。 請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算本企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
2 某企業(yè)2021年度,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為8萬(wàn)元,并且,經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查發(fā)現(xiàn)存 下幾種可能產(chǎn)生納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)企業(yè)全年實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,并提取了職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元 工教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元 (2)企業(yè)投資收益中含國(guó)債利息收入1.2萬(wàn)元: (3)營(yíng)業(yè)外支出賬戶(hù)列支的稅收滯納金為0.1萬(wàn)元,贊助支出3萬(wàn)元: (4)管理費(fèi)用賬戶(hù)中列支了業(yè)務(wù)招待費(fèi)為26.5萬(wàn)元,經(jīng)企業(yè)核定全年銷(xiāo)售收入為650 元。 請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算本企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
某居民企業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為80萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項(xiàng)支出均已列支:1、支付職工工資總額100萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)19萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。2、稅收滯納金8萬(wàn)元,3、取得國(guó)庫(kù)券利息收入10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅(稅率為25%)
甲企業(yè)主營(yíng)服裝生產(chǎn),2021年度取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本2600萬(wàn)元;發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)650萬(wàn)元)、管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;稅金及附加40萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含支付稅收滯納金26萬(wàn)元);計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥激職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。 根據(jù)以上業(yè)務(wù)回答以下問(wèn)題: (1)計(jì)算甲企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(2)計(jì)算甲企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算甲企業(yè)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算甲企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算甲企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
甲企業(yè)主營(yíng)服裝生產(chǎn),2021年度取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本2600萬(wàn)元:發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共計(jì)650萬(wàn)元))、管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;稅金及附加40萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入80方元、營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含支付稅收滯納金26萬(wàn)元>;計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。根據(jù)以上業(yè)務(wù)回答以下問(wèn)題:(1)計(jì)算甲企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(2)計(jì)算甲企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(3)計(jì)算甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算甲企業(yè)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算甲企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算甲企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅額
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢