現代服務業(yè),生活服務業(yè)可以加計扣除
老師,我們是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?可以作為進項稅額抵扣嗎?
我們是加工行業(yè)一般納稅人,收到工業(yè)園采用簡易計稅方法開的5%的增值稅租賃發(fā)票,我們可以按5%進項抵扣我們加工銷項嗎?
老師請問一下,物業(yè)說我們辦公室租金發(fā)票開出來是5%的稅率,是專票,這個是什么類目呀?我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師您好,請問我們是一般人,收到辦公室租金發(fā)票稅率5%,是否可以作增值稅進項稅加計抵減?
老師您好,請問我們是一般納稅人,計稅銷售6%的一般企業(yè),收到5%的房屋租金專票,我不知道對方是否算簡易計稅,如果這5%租金是簡易計稅,我們是否可以把5%的專票做進項稅用?是否可以做加計抵減用?我們收到小規(guī)模企業(yè)開具的1%的專用發(fā)票是否可以做加計抵減?問題有點多,謝謝老師回復。
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
不論這百分之五的專票是否是簡易計稅的租金嗎?
您好。您好。現在說的加計抵扣,是指進項稅額。
如果這5%是簡易計稅的,我們是一般計稅的,是否可以做進項
簡易計稅的進項不能抵 簡易計稅的進項不能抵扣一般計稅的可以。
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。