你好,借庫存商品,97.09加30 應交稅費,應交增值稅進項2.91 貸銀行存款
一般納稅人,我們在購進貨物的時候我們公司承擔運費,貨物含稅價格100元,不含稅價97.09元,進項稅額2.91元,運費30元,老師,那怎么處理這個會計分錄
(1)從國外進口一批高檔香水精,關稅完稅價格為20萬元,關稅稅率為30%。在海關完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運至公司貨場支付不含稅運費1萬元,取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。請問算這個進口環(huán)節(jié)組價時加不加上運費
62信達百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購銷業(yè)務:(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100元同時收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運雜費2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價值后實際收取的不含稅價款為600000元,已知舊家電不含稅價值為50000元(4)本月外購貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進項稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購進一批貨物,含稅價格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計算該企業(yè)本月應納的增值稅稅額。(8分)
62信達百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購銷業(yè)務:(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100元同時收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運雜費2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價值后實際收取的不含稅價款為600000元,已知舊家電不含稅價值為50000元(4)本月外購貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進項稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購進一批貨物,含稅價格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計算該企業(yè)本月應納的增值稅稅額。(8分)
62信達百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購銷業(yè)務:(1)銷售貨物給某一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為100元同時收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運雜費2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價值后實際收取的不含稅價款為600000元,已知舊家電不含稅價值為50000元(4)本月外購貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進項稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購進一批貨物,含稅價格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計算該企業(yè)本月應納的增值稅稅額。(8分)
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務合同,合法嗎?2.勞務合同如果公司代交社保,保費由勞動者自行承擔,合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經營范圍,鋼結構安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
好的老師
不用客氣,工作愉快