你好,在五月份補(bǔ)劑上。你好,在五月份補(bǔ)記上就行。
老師,4-5月在已經(jīng)交納了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的情況下,一名員工工資發(fā)生變動(dòng),導(dǎo)致多報(bào)4月和5月都多報(bào)了1000元的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù),請(qǐng)問(wèn)能不能在6月少報(bào)2000元的工會(huì)經(jīng)費(fèi)啊
老師,4月份漏計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在5月份尚未月結(jié),請(qǐng)問(wèn)能補(bǔ)計(jì)提4月工會(huì)經(jīng)費(fèi)在5月賬期嗎
企業(yè)集體轉(zhuǎn)新公司人員4月份進(jìn)行轉(zhuǎn)移,3月已經(jīng)終止合同,新公司5月開(kāi)4月工資計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)為4月工資基數(shù),但原公司賬務(wù)中為4月份繳納2月份工資基數(shù)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)及個(gè)稅等,這樣3月份的工資基數(shù)我也不能再新公司計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),那5月份還得計(jì)提一次3月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在老公司里嗎?可是人員已經(jīng)都沒(méi)有了,但3月有個(gè)人所得稅余額在老公司賬務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們3月工資是當(dāng)月計(jì)提,4月份發(fā)的,但是4月已經(jīng)發(fā)了工資以后和申報(bào)完3月的稅收以后,發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工的工資漏發(fā)了,可以在4月補(bǔ)發(fā)嗎,那費(fèi)用只能在4月計(jì)提了喔
老師你好,請(qǐng)問(wèn)5月份離職的員工,4月份和5月份的工資一起結(jié)清,但是4月份的工資計(jì)提了,5月份的沒(méi)有計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)具體怎么做賬?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,我已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過(guò)賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不用反結(jié)賬做在這個(gè)月就行。
我們5月還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我想做到五月。但是五月已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過(guò)賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
剛剛打錯(cuò)一個(gè)字了,不好意思。我們5月還沒(méi)結(jié)賬,我想做到五月。但是五月已經(jīng)過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過(guò)賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
取消結(jié)轉(zhuǎn)損益。固定資產(chǎn)反結(jié)賬。
請(qǐng)問(wèn)金蝶K3要怎么取消結(jié)轉(zhuǎn)損益?
是點(diǎn)擊刪除憑證嗎
你好,軟件操作我不太熟悉,你可以找客服給你遠(yuǎn)程。