同學(xué),普票是免稅的附加稅小型微利企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策,小微企業(yè)100萬內(nèi)2.5. 100-300萬5 300萬以上20
老師,我們公司前半年是小規(guī)模小微企業(yè)。后半年是一般納稅人,企業(yè)所得稅匯算需要填寫A107040表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎?,或者還填什么
一般納稅人增值稅附加稅有減免嗎,去年下半年的業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅是幾個(gè)點(diǎn)(小微企業(yè))
一般納稅人 小型微利企業(yè)為什么印花稅,增值稅附加稅沒有減半呢?
小微企業(yè)下的一般納稅人也附加稅減半征收嗎?
小微企業(yè)下的一般納稅人的附加稅12%也減半征收嗎?
我在網(wǎng)上看到西貝預(yù)制菜稅率的問題,餐飲賣預(yù)制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務(wù)適用6%的增值稅稅率,當(dāng)下西貝給消費(fèi)者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報(bào)。 但要是涉及預(yù)制菜直接銷售,稅率就會(huì)因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預(yù)制菜適用13%稅率,由初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工的預(yù)制菜,也得按9%計(jì)稅,這和餐飲服務(wù)稅率相比,最大差額能達(dá)到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個(gè)6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨(dú)分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對(duì)嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細(xì)解答,謝謝。
老師個(gè)體領(lǐng)手撕票也得做稅務(wù)登記吧
實(shí)務(wù)中,被審計(jì)單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成賬外存貨等方式實(shí)施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請(qǐng)問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現(xiàn)他們家電子稅務(wù)局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現(xiàn)在把這張發(fā)票補(bǔ)做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內(nèi)賬,就不分哪個(gè)季度了吧。
請(qǐng)問老師,單位從自來水公司購買的水費(fèi)、電網(wǎng)購買的電費(fèi),是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題免費(fèi)補(bǔ)貨,補(bǔ)發(fā)貨的賬務(wù)處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個(gè)時(shí)候要怎么調(diào)賬呢,
請(qǐng)沈陽熟悉出口外貿(mào)業(yè)務(wù)的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準(zhǔn)備哪些資料呢?國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票0% 可否? 需要實(shí)地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補(bǔ)償幾年?像補(bǔ)償是補(bǔ)償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對(duì)方1個(gè)月的緩沖期讓他先上一個(gè)月班那補(bǔ)償幾個(gè)月的呢?
專用發(fā)票,附加稅是減半嗎
以你系統(tǒng)顯示為準(zhǔn)同學(xué)