借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),車船稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

老師您好,車船稅分錄怎么做賬呀
您好老師,給車買保險(xiǎn),花了4000,其中450的車船稅,這個(gè)分錄怎么寫?謝謝老師
老師好,請(qǐng)教下您,繳納的車船稅,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,車船稅的分錄怎么寫
老師您好,請(qǐng)問車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅記賬分錄怎么寫
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請(qǐng)問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎
老師,這個(gè)印花計(jì)算表實(shí)際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會(huì)影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)的計(jì)算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈(zèng)送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個(gè)要加上作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)基數(shù),哪個(gè)不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補(bǔ)償款10萬元,同時(shí)還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價(jià)為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場(chǎng)單價(jià)3000元每平米。 請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認(rèn)多少?拆遷補(bǔ)償費(fèi)成本應(yīng)確認(rèn)多少?
高新企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個(gè)分期買車的時(shí)候分居中會(huì)有一個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用,那么第二年咱們做這個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷是怎么計(jì)算呀,按年攤銷嗎?
請(qǐng)問老師,一個(gè)商品混凝土制造公司采用簡(jiǎn)易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購(gòu)了水泥1%普P。現(xiàn)在就這個(gè)情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
老師,請(qǐng)問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?


借:稅金及附加在那個(gè)科目下
你好,稅金及附加,這個(gè)就是一級(jí)科目。
這的財(cái)務(wù)軟件,在損益類下有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
你沒有的話,你看下有沒有營(yíng)業(yè)稅金及附加。
是營(yíng)業(yè)費(fèi)用下嗎,營(yíng)業(yè)費(fèi)用下也沒有
只有在管理費(fèi)用下有車輛相關(guān)費(fèi)用
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后,“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
如果新增加稅金及附加,應(yīng)該在哪里增加
損益類的科目里面。
放在以前損益類科目下的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以吧
稅金及附加現(xiàn)在改成了這個(gè)上面的文件政策,你看一下。
利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
上面提示,已經(jīng)改成了稅金及附加。
我現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)報(bào)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,改成稅金及附加就好了是嗎
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
印花稅,之前是放在管理費(fèi)用下的,現(xiàn)在要放在應(yīng)交稅費(fèi)下嗎
你好,如果你是按次申報(bào)的,借稅金及附加貸銀行存款,如果是按月申報(bào)的,最好是計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 放到管理費(fèi)用都好多年了
我們是按月申報(bào),前面都是交的時(shí)候做一筆分錄 借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款
你好,那你現(xiàn)在借稅金及附加貸,銀行存款可以繼續(xù)按照之前的來做,你自己選擇就行,這種你自己選擇。
如果改成現(xiàn)在的,是要把損益類科目下,把之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加改成稅金及附加,然后先計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅,然后交的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:銀行存款 是嗎
好,可以的,可以這么做。