你好,這個和您結轉增值稅的時候一起結轉就可以。
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務局退的增值稅留底退稅,以下賬務處理對嗎 轉出留抵稅 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費--應交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉出,貸應交稅費—轉出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉出,這樣就可以了
外貿企業(yè)一般納稅人 增值稅一直未做結轉 留底退稅 已退 會計分錄怎么寫?借:銀行存款 貸:增值稅-進項稅額 還是要做進項稅額轉出結轉到未交增值稅里 再做借銀行存款 貸:增值稅 -未交增值稅
收到增值稅進項留底退稅我做了借:銀行存款 貸:應交稅費-進項稅轉出,進項稅轉出要怎么結轉?
發(fā)票數量金額和入庫單金額一致,其中有1個單品數量金額和入庫不一致可以嗎?
我們企業(yè)是醫(yī)藥企業(yè),如果從農戶里收購就可以自己開局進項發(fā)票抵扣嗎
老師,我們酒店買了對講機,文件柜,鈴壺,制冰機,風機,碎紙機等這些都是幾百塊錢的東西,計入什么科目?
人力資源單位可以買扳手發(fā)放給員工嗎 員工工作需要的話可以發(fā)小工具嗎
老師你好,假如A石油期初庫存成本金額是103434元,期初庫存數量是17.38噸,本月入庫金額393126.3元,數量62.71噸,出庫數量5噸,調倉34.38噸到B石油庫存,B期初庫存成本是0,數量是0,本月入庫金額728118.59元,數量112.61噸,從A調倉過來金額216066.32元,數量34.38噸,本月B出庫數量94.64噸,用月末一次加權平均計算期末成本
老師 銷售方讓我們給開折讓的紅字信息單 他們是不是不一定用這種方法的 是不是也可以開籃字發(fā)票的折讓啊 ?
分公司能不能改成小企業(yè)性質,加法人和注冊資金
房地產都是交什么稅呢?????
我們的石廠買了一些果苗來種 怎么入賬
老師我們是小規(guī)模企業(yè),借車產生的車輛保養(yǎng)費借,管理費用車輛保養(yǎng)費,貸,銀行存款嗎