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28.(問答題)1.甲公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%。有關資料如下:(1)2021年2月2日,甲公司購入一臺需要安裝的生產用設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為4000萬元,增值稅進項稅額為520萬元,支付的運輸費為40萬元,增值稅進項稅額為3.6萬元,款項已通過銀行支付;(2)安裝設備時,領用本企業(yè)材料300萬元;(3)支付安裝費用30萬元;(4)應付安裝工人的薪酬為80萬元;(5)假定不考慮其它相關稅費。要求:根據(jù)上述資料編制有關會計分錄。

2022-06-11 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-11 20:12

你好 1,借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程,貸:原材料 3,借:在建工程,貸:銀行存款 4,借:在建工程,貸:應付職工薪酬 5,借:固定資產,貸:在建工程?

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快賬用戶q6cz 追問 2022-06-11 20:15

(問答題)甲公司年初實收資本600萬元,資本公積150萬元,盈余公積200萬元,未分配利潤50萬元。本期發(fā)生虧損80萬元,用盈余公積彌補虧損30萬元。該公司本年實收資本和資本公積沒有發(fā)生變化。要求:計算甲公司年末未分配利潤總額、年初所有者權益總額和年末所有者權益總額。(注:金額單位用萬元

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齊紅老師 解答 2022-06-11 20:16

不同問題,請分別提問,謝謝配合。

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你好 1,借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程,貸:原材料 3,借:在建工程,貸:銀行存款 4,借:在建工程,貸:應付職工薪酬 5,借:固定資產,貸:在建工程?
2022-06-11
你好需要計算做好了發(fā)給你?
2021-05-30
您好 借在建工程500000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)65000 貸銀行存款565000 借:在建工程34900 貸:原材料30000 應付職工薪酬4900
2021-04-22
您好 解答如下 初始入賬價值=4000%2B40%2B300%2B30%2B80=4450 借:在建工程 4040 ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅)520 ?貸:銀行存款4560 借:在建工程 410 ?貸:原材料300 ? ? ?銀行存款 30 ? ?應付職工薪酬 80 借:固定資產 4450 ? 貸:在建工程 4450 2 2020年計提折舊=4450*2/10/2=445
2023-01-08
您好 解答如下 借:在建工程 502500 應交稅費-應交增值稅 85000 貸:銀行存款587500 借:在建工程 30000 貸:原材料30000 借:在建工程 900 貸:應付職工薪酬 900
2022-11-26
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