2017年度凈利潤(rùn)=1200*(1-25%)=900 年末未分配利潤(rùn)=500%2B900-900*10%-100-500=710

1、甲上市公司2019年1月1日所有者權(quán)益構(gòu)成情況如下:股本1 500萬元,資本公積100萬元,盈余公積300萬元,未分配利潤(rùn)400萬元。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為200萬元,按10%和5%分別提取法定盈余公積和任意盈余公積,企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)及其他因素,甲上市公司2019年12月31日可供投資者分配的利潤(rùn)為( )萬元 2、某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為400萬元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1600萬元,按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,提取任意盈余公積100萬元,向投資者分配利潤(rùn)80萬元。該企業(yè)年末可供分配利潤(rùn)為( )萬元。 這兩道題算法為什么一個(gè)要減去提取的盈余公積一個(gè)不減呢
某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為500萬元,本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2000萬元,本年所得稅費(fèi)用為750萬元,按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,提取任意盈余公積62.5萬元,向投資人分配利潤(rùn)62.5萬元,該企業(yè)年末未分配利潤(rùn)貸方余額為
甲公司2018年度的有關(guān)資料如下: (1)年初未分配利潤(rùn)為100萬元,本年利潤(rùn)總額為390萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅法規(guī)定,本年度準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為20萬元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元。除此之外,不存在其他納稅調(diào)整因素。 (2)按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。 (3)提取任意盈余公積10萬元。 (4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利40萬元。 求:編制甲公司提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2019年度的有關(guān)資料如下,年初未分配利潤(rùn)為150萬元,本年利潤(rùn)總額400萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不存在納稅調(diào)整因素,按稅后利潤(rùn)的10%和5%提取法定盈余公積金和任童盈余公積金,向投資者宣告分配利潤(rùn)40萬元,要求:(1)計(jì)算甲公司本期所得稅費(fèi)用 (2)編制甲公司確認(rèn)本期所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄(3)編制甲公司提起盈余公積金的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制甲公司宣告分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄。(5)記錄年末未分配利潤(rùn)。
1.甲公司2017年度的有關(guān)資料如下:(1)年初未分配利潤(rùn)為500萬元,本年利潤(rùn)總額為1200萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。假設(shè)不存在納稅調(diào)整因素。(2)按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。(3)提取任意盈余公積100萬元(4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利500萬元。要求:計(jì)算2017年度凈利潤(rùn)和年末未分配利潤(rùn)。
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好。現(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


老師年末未分配利潤(rùn)可以在寫一遍嗎,這個(gè)有點(diǎn)看不懂
年末未分配利潤(rùn)=500期初%2B加上本期凈利潤(rùn)900-減去提取法定公積金900*10%-減去任意公積金100-減去分紅500=710
好的謝謝老師,辛苦啦!
不客氣,學(xué)員,周末愉快
周末愉快!
感謝學(xué)員,周末愉快