你好,沖減營業(yè)外支出的計入以前年度損益調(diào)整,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時,正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時錯將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時,收到了2427元的發(fā)票,當時并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費-增值稅-進項279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進行更改?正確的分錄是什么?
編制會計或?qū)徲嬚{(diào)整分錄: 1、在審計時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬元,若會計調(diào)賬分錄?審計調(diào)整分錄? 2、在審計時發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價收入現(xiàn)金2萬元未入賬,建議會計做調(diào)整會計分錄。 3、在審計時發(fā)現(xiàn)將外購商品買價50萬元用于職工福利活動,會計做了記入管理費用50萬的會計分錄,審計調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會計調(diào)整虛賬。 5、在審計時發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領(lǐng)用儲存在倉庫中,建議調(diào)賬。 6、在審計時發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000萬元,審計調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆為購貨單位墊付的運費已收回現(xiàn)金2萬元沒有及時入賬,建議會計做入賬處理。 8、在審計時發(fā)現(xiàn)當年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業(yè)外支出,經(jīng)核實應(yīng)為責任事故損失,除責任人賠償外記入管理費用,應(yīng)由責任人賠償1萬元,做調(diào)整分錄。9、在審計時發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔的已結(jié)案訴訟費6萬元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會計做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計時發(fā)現(xiàn)被審計單位未做假退料手續(xù)600萬元,建議會計做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計時發(fā)現(xiàn)當年一筆掛賬的庫存商品盤點盈余120萬為盤點現(xiàn)場記錄錯誤所致,建議會計做銷賬處理。 12、在審計時發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費400萬元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會計做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計時發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價6000萬元,外加13%銷項稅,貨款已于上年收到,會計做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會計分錄,主營業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計時發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項事故損失今年意外收到事故責任人的現(xiàn)金賠償3萬元尚未入賬,建議會計做收賬處理。 15、在審計時發(fā)現(xiàn)上個月多計提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆2000萬的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認為被審計單位一位股東因個人原因抽走投資,經(jīng)核實建議會計做調(diào)整分錄。17、在審計時發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對外捐贈100萬異常,經(jīng)查實為是向一投資人分配的股利建議會計做調(diào)整分錄。18、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆4萬元的殘料變價收入未入賬,經(jīng)查實為上年度清理報廢廠房的殘料收入,廠房報廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計時發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計算了10萬元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
發(fā)現(xiàn)以前年度庫存商品單價錯誤,把15元寫成了8.5元,數(shù)量是沒錯的,而且前任的會計之前沒做平的部分一筆待過,差額部分做了營業(yè)外支出,已經(jīng)跨年了,現(xiàn)在調(diào)賬的話,需要怎么處理,分錄怎么寫?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
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這是一部分分錄吧 ,另外是借:以前年度損益調(diào)整,貸營業(yè)外支出嗎
???老師是這樣嗎
不用營業(yè)外支出科目,用以前年度損益調(diào)整科目代替
那老師 我這個金蝶做賬的話,原始憑證應(yīng)該是怎么做?
就是剛才我回復(fù)的分錄錄入就可以了
好的 謝謝老師
老師 我看了一下金額 一開始建賬就是選擇了小企業(yè)會計制度的,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那我應(yīng)該怎么處理?其實我偶可以直接沖減營業(yè)外支出嗎
是的,小企業(yè)準則直接沖減當期損益,用營業(yè)外收入科目
好 的 謝謝老師
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