你好 你是銷售方的嗎 是的話建議直接沖今年的收入和成本 匯算清繳已經(jīng)解釋了 影響今年的利潤
老師你好,我司在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款,上一任會計沒有做任何賬務(wù)處理。今年7月對方要求開票,可以開嗎?分錄應(yīng)該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師你好,我司公戶在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款,上一任會計沒有做任何賬務(wù)處理。今年7月對方要求開票,可以開嗎?分錄應(yīng)該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師,你好,我想問一下,就是今年發(fā)生的去年的銷售退回業(yè)務(wù),做了紅字以后會對今年的收入或者是利潤有什么影響嗎?應(yīng)該如何處理這樣的業(yè)務(wù)?
老師,你好。我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,1.上年底暫估了管理費用10萬,今年發(fā)票只能拿回5萬,發(fā)票回來了,那我應(yīng)該怎樣做分錄。2.有時侯直接做上一年的紅沖,按發(fā)票入賬就可以了,但是有時候又會涉及到利潤分配未分配利潤,這兩者怎樣區(qū)分使用。
老師們我咨詢個問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表,但是紅沖的495萬發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對不,是不是月末還要做個把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業(yè)務(wù)成本,但是申報有填寫這個紅沖的495w
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評估歷史重置成本來計算土地增值稅,請問這個歷史重置成本是指交易當(dāng)時還是修建房屋的時間呢?
建筑行業(yè),項目上的人個人墊付給工人的工資,公司要不要申報個稅
老師,怎么區(qū)分貨物里那些是低稅率的
企業(yè)有加工業(yè)務(wù),有建筑業(yè)務(wù)還有建筑勞務(wù)業(yè)務(wù),怎么設(shè)置科目和賬務(wù)處理
請問:這道題8年,折舊選10年,因為到期選擇購買了。
第二小題和第三小題答案為什么都乘以9?
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
是的,是銷售方的,那您的意思就是影響今年的利潤,那就今年的利潤降低了,是吧?老師,您方便把就相應(yīng)的會計分錄發(fā)一下嗎
是 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入附負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品