個稅申報照常申報就是了呀。只是沒扣的個稅做賬的時候計入營業(yè)外支出
個體工商戶申報經(jīng)營所得的時候,成本費用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒有申報個稅的,并且電子稅務(wù)局的稅種認(rèn)定里也沒有工資薪金的稅目,這個情況下我還需要給員工申報個稅嗎?成本費用里還能加上工資的金額來申報經(jīng)營所得嗎?
員工工資已經(jīng)結(jié)清且沒有代扣個稅,個稅申報里如何申報(工資用公司賬戶發(fā)了)
你好,老師!我公司員工已經(jīng)按他工資申報了個稅,現(xiàn)在又用他的名字辦理了一個體工商戶,那這個個體工商戶的個人所得稅如何申報?
公司用對公賬戶給員工發(fā)了工資并且備注了是工資,但是申報個稅是隨便報的,實際發(fā)放的工資跟個稅申報系統(tǒng)上對不上怎么做賬?
老師 公司已經(jīng)有4個月沒有發(fā)工資了 但每個月都已經(jīng)給員工報了個稅 這個會有什么影響嗎?假如下個月還是沒有發(fā)工資 我零申報個稅 等發(fā)工資了再一并如實申報個稅 會不會有啥影響
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
企業(yè)也不想交稅還有其他辦法嗎
哈哈,沒法子了哈,已成事實了
唉,麻煩了
不申報最后被查這塊怎么罰
所有的工資都不能所得稅前扣除
然后這部分工資所得稅匯算清繳踢出來可以嗎
是的,就是那個意思,那下你就虧大了
那我可不可以理解,我這部分直接就不做工資支出了,還是先做等匯算清繳的時候再做處理
意思是要申報個稅,不然就沒法稅前扣除
那我知道了,謝謝
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