當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 (76500+2475)*0.8=63180 當(dāng)期銷項稅額的計算 585000/1.13*0.13=67300.88 應(yīng)交增值稅67300.88-63180=4120.88

某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,退稅率為13%。2010年11月和12 月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)11 月份:外購原材料、燃料取得通過認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 800 萬元、增值稅額 136 萬元;外購動力取得通過認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,注明支付價款 100 萬元、增值稅額 17萬元,其中20%用于企業(yè)基建工程;以外購的原材料 100 萬元委托某公司加工貨物,支付加工費取得通過認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,注明價款50 萬元、增值稅額 8.5 萬元,支付加工貨物的運輸費用10萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票。內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200 萬元,支付銷售貨物運輸費用20 萬元并取得運輸公司開具的運輸專用發(fā)票;當(dāng)月出口銷售貨物取得銷售額500 萬元。采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2008 年 11 月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2018年10月5日購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運輸單位的運輸費用(不含稅)22500元,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額2475元,款項均以轉(zhuǎn)賬支票支付。本月將已驗收入庫貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并做出會計處理。
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2018年10月5日購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運輸單位的運輸費用(不含稅)22500元,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額2475元,款項均以轉(zhuǎn)賬支票支付。本月將已驗收入庫貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并做出會計處理。
3某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2018年10月5日購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元,增值稅稅額76500元,支付給運輸單位的運輸費用(不含稅)22500元,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額2475元,款項均以轉(zhuǎn)賬支票支付。本月將已驗收入庫貨物的80%零售,取得含稅銷售額585000元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并做出會計處理。
1. 某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗收入庫; (2)外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開 具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司 開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2019 年10月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?