你好,金額填寫的是扣除進(jìn)項(xiàng)之后的。
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,金額填發(fā)票上的金額,還是發(fā)票上的金額扣除9個(gè)點(diǎn)的稅額?
老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報(bào)表附表二時(shí)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
有農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票 在申報(bào)增值稅時(shí) 表二填寫的金額及稅額 稅額是票面金額的9% 金額是扣除稅額的數(shù)還是票面金額
您好,報(bào)稅的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票發(fā)票信息采集的時(shí)候,金額是填票面金額還是要扣減掉稅額之后的金額?稅率還有稅額需要填嗎
一般納稅人開具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開具?還是按稅率開具,申報(bào)時(shí)候再進(jìn)行填寫免稅金額?
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個(gè)人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對于主營成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請問老師公司沒有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?
有需要填寫的都采集進(jìn)去就可以的。