你好 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本410000 銷售費(fèi)用6000 稅金及附加1865 管理費(fèi)用54500 財(cái)務(wù)費(fèi)用9635 其他業(yè)務(wù)成本7000 營(yíng)業(yè)外支出11000

結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入科目的余額,期中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本210000元,銷售費(fèi)用8000元,稅金及附加8500元,管理費(fèi)用34500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元,其他業(yè)務(wù)成本7000元,營(yíng)業(yè)外支出60000元
31日結(jié)轉(zhuǎn)損益類費(fèi)用賬戶的余額,其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21萬(wàn)元,銷售費(fèi)用,8000元營(yíng)業(yè)稅金及附加8500元管理費(fèi)用34500元財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元一其他業(yè)務(wù)成本7000元營(yíng)業(yè)外支出6000元
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類費(fèi)用賬戶余額中,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本410000元,(a產(chǎn)品220000元,b產(chǎn)品190000元),銷售費(fèi)用6000元,稅金及附加1865元,管理費(fèi)用54500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用9635元,其他業(yè)務(wù)成本7000元,營(yíng)業(yè)外支出11000元
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類損益賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000元,稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用6000元,營(yíng)業(yè)外指出6500元。
月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000元,稅金及附加2500元,銷售15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用6000元,營(yíng)業(yè)外支出6500元
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

