你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=25萬*60%=15萬,收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 準予扣除的業(yè)務招待費為?10萬

某企業(yè)2019年度利潤總額為11萬元,銷售收入為272,000元,發(fā)生業(yè)務招待費請計算該企業(yè)當年可以在稅前扣除的業(yè)務招待費和應納稅所得額
6.(單選題)某制造企業(yè)2019年取得商品銷售收入4000萬元,出租設備租金收入200萬元,發(fā)生與生產經營有關的業(yè)務招待費支出20萬元。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計算當年應納稅所得額時,準予扣除的業(yè)務招待費為()萬元
某企業(yè)年度銷售收入凈額為2000萬元,全年發(fā)生業(yè)務招待費25萬元,且能提供有效憑證。該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業(yè)務招待費為()。
5.(1)某企業(yè)2018年的銷售收入為3000萬元,實際支出的業(yè)務招待費為50萬元,計算應納稅所得額時允許扣除的業(yè)務招待費。(2)某符合條件的小型微利企業(yè)經主管稅務機關核定,2018年度虧損25萬元,2019年度盈利30萬元,計算該企業(yè)2019年度應繳納企業(yè)所得稅。
某企業(yè)2021年度銷售收入凈額為5000萬元,全年發(fā)生業(yè)務招待費50萬元,且能提供有效憑證。該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業(yè)務招待費為多少萬元
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產合作康養(yǎng)項目,A地產出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
某企業(yè)有原值為2000萬元的房產,將全部房產對外投資聯營,參與投資利潤分紅,并承擔經營風險。已知當地政府規(guī)定的扣除比例為30%,該房產2019年度應納房產稅為()。
不同問題,請分別提問,謝謝配合