季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)專(zhuān)票25萬(wàn)元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_(kāi)的專(zhuān)票,專(zhuān)票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問(wèn)下,因?yàn)?5萬(wàn)元都是專(zhuān)票,在30萬(wàn)額度內(nèi),可以免征?還是說(shuō)延續(xù)增值稅那個(gè) 專(zhuān)票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專(zhuān)票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒(méi),謝謝
老師早上好!我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人就是一二月份計(jì)提應(yīng)交增值稅,因?yàn)橐欢路菸疫€不清楚季度是否超過(guò)45萬(wàn),那我一二月份可以不計(jì)提嗎?到3月底的時(shí)候,我再根據(jù)銷(xiāo)售收入情況計(jì)提。
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開(kāi)專(zhuān)票照常交稅,普票超過(guò)45萬(wàn)也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開(kāi)普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn),免增值稅。開(kāi)專(zhuān)票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無(wú)論開(kāi)專(zhuān)普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
請(qǐng)問(wèn)老師,就是小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票免了3%的增值稅,并且沒(méi)有了季度45萬(wàn)的限制,但是剛剛我在app聽(tīng)課,老師說(shuō)不超過(guò)500萬(wàn),因?yàn)槭卿洸セ胤盼覜](méi)有辦法在對(duì)話(huà)框問(wèn)老師,只能來(lái)這里提問(wèn),那老師說(shuō)的不超過(guò)這個(gè)500萬(wàn)是年度不超過(guò)500萬(wàn)還是季度不超過(guò)500萬(wàn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人享受季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅政策,因?yàn)樵诩径鹊那?個(gè)月是不知道是否會(huì)超45萬(wàn)就是正常計(jì)提增值稅,季度末怎樣將計(jì)提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到免稅的科目里呢
老師,紅沖22年的成本用什么科目,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 紅字嗎
老師您好,請(qǐng)教一下,老板現(xiàn)在有個(gè)餐飲個(gè)體戶(hù),然后老板現(xiàn)在在廣西做建材,怎么可以合理把這個(gè)個(gè)體戶(hù)利用上
開(kāi)票的時(shí)候 收款人和復(fù)核人一定要填寫(xiě)嗎
個(gè)人租房的稅率是多少?商業(yè)用房的稅率是多少呢?
老師你好,我在航天公司第三方平臺(tái)取得的行程單可以做增值稅抵扣嗎?還有只有行程單沒(méi)有發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除嗎?
*現(xiàn)代服務(wù)*促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi) 這個(gè)開(kāi)票內(nèi)容需要什么經(jīng)營(yíng)范圍呢
外貿(mào)公司 從公戶(hù)轉(zhuǎn)到期貨帳戶(hù)10萬(wàn) 現(xiàn)在有了盈利 25萬(wàn)元,需要交稅嗎 怎么交 或少交點(diǎn)
我們是茶坊,開(kāi)了幾張住宿費(fèi)的發(fā)票出去有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,給研發(fā)人員繳的房租,借:研發(fā)費(fèi)用-房租。貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,老師在快賬里面會(huì)計(jì)科目下面怎么建二級(jí)科目和三級(jí)科目?我我弄了一個(gè)橫線(xiàn),弄二級(jí),三級(jí)科目怎么輸了金額就沒(méi)有了?