你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
增值稅主表第二欄之前沒填,現(xiàn)在我報增值稅的時候填上,會不會有疑點(diǎn)或問題呢?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當(dāng)時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險嗎?哪些可以填在本期入庫查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當(dāng)時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣有風(fēng)險嗎?哪些可以填在本期入庫查補(bǔ)稅款欄次,查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢?
我填增值稅申報表的時候,把銷售金額填上去,提交下會彈出一個對話框,10欄+11欄≤起征點(diǎn)0,提交不了,這是什么問題?
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實務(wù)經(jīng)驗,以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
銷售貨物之前沒有填寫嗎?之前的就不用管了,你只填寫這個月的就行。