不用再處理增值稅了。
老師,小微企業(yè)(餐飲業(yè))一般納稅人,增值稅免稅,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,需要把免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師好,小微季度不超30萬(wàn),做收入時(shí)按1%計(jì)提增值稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)出來(lái)的免征額是按3%出來(lái)的,按哪個(gè)數(shù)值計(jì)提轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?
我們是物業(yè)公司小微季收入不滿45萬(wàn)不要繳納增值稅,但還是得每個(gè)月得計(jì)提增值稅,現(xiàn)在是減按1%計(jì)提還是3%計(jì)提?因?yàn)榧灸┯?jì)提的這部分增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們公司是小微企業(yè),現(xiàn)增值稅減按0了,那做賬時(shí)這部分免征的增值稅要計(jì)提按3%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們符合小微企業(yè)的條件,申報(bào)增值稅的時(shí)候可以減免附加稅50%,請(qǐng)問(wèn)我按減免部分直接入帳稅金附加,還是按全額附加稅入帳,減免50%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)兩家公司合租一個(gè)辦公室,約定由其中一家公司支付房租,另一家不支付的話稅法上沒(méi)問(wèn)題吧?
標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式怎么用v模式打出來(lái)呀
郭老師,工資申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅,不給員工交社保,報(bào)勞務(wù)工資,怎么報(bào)個(gè)稅可以稅前扣除,交多少稅怎么算
營(yíng)業(yè)外收入不用繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要報(bào)個(gè)稅登陸哪個(gè)網(wǎng)站
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂客服電話是多少?為什么在線客服無(wú)人回復(fù)
在任何情況下,城建稅和教育附加、地方教育附加的計(jì)稅依據(jù)都是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅嗎?
蛋雞養(yǎng)殖合作社分配利潤(rùn)時(shí)成員需要交個(gè)人所得稅嗎?
土地增值稅清算申報(bào)表中,有一欄是填報(bào)扣取得土地使用權(quán)支付的金額,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是含稅還是不含稅的呢?
老師,殘保金怎么申報(bào)