現(xiàn)在的具體問題是什么?
CXTrading截至20x5年12月31日的試算平衡表顯示有差額,已過賬至暫記戶。擬備的截至20x5年12月31日的年度財務報表顯示凈利潤為23,120元。隨后發(fā)現(xiàn)了以下錯誤:1以6,000美元購買一輛新貨車的費用已包括在機動貨車的費用帳戶中。2.因定帳戶的借方扣除250美元。3.租金賬戶上有400美元的借方,但應該是4000美元。4.業(yè)主的房屋租金為750美元,已由公司支付,并借記到公司的租金賬戶中。5.包括在該公司工資帳戶內的720美元,實際上已支付給業(yè)主的管家。6.用支票購買價值500美元的存貨,在賬簿上完全遺漏了。7.以150美元的支票支付的保險費已記入兩個帳戶。要求:a)糾正上述錯誤的日記賬條目。故事不是必需的。b)修正財務報表草案中發(fā)現(xiàn)的利潤的報表。提取圖中文字×
問題1CXTrading截至20x5年12月31日的試算平衡表顯示有差額,已過賬至暫記帳戶。擬備的截至20x5年12月31日的年度財務報表顯示凈利潤為23120元。隨后發(fā)現(xiàn)了以下錯誤:1.以6,000美元購買一輛新貨車的費用已包括在機動貨車的費用帳戶中。2.固定帳戶的借方扣除250美元。3.租金賬戶上有400美元的借方,但應該是4000美元。4.業(yè)主的房屋租金為750美元,已由公司支付,并借記到公司的租金賬戶中。5.包括在該公司工資帳戶內的720美元,實際上已支付給業(yè)主的管家。6.用支票購買價值500美元的存貨,在賬簿上完全遺漏了。7.以150美元的支票支付的保險費已記入兩個帳戶。要求:a)糾正上述錯誤的日記賬條目。故事不是必需的。b)修正財務報表草案中發(fā)現(xiàn)的利潤的報表。
問題1CXTrading截至20x5年12月31日的試算平衡表顯示有差額,已過賬至暫記帳戶。擬備的截至20x5年12月31日的年度財務報表顯示凈利潤為23120元。隨后發(fā)現(xiàn)了以下錯誤:1.以6,000美元購買一輛新貨車的費用已包括在機動貨車的費用帳戶中。2.固定帳戶的借方扣除250美元。3.租金賬戶上有400美元的借方,但應該是4000美元。4.業(yè)主的房屋租金為750美元,已由公司支付,并借記到公司的租金賬戶中。5.包括在該公司工資帳戶內的720美元,實際上已支付給業(yè)主的管家。6.用支票購買價值500美元的存貨,在賬簿上完全遺漏了。7.以150美元的支票支付的保險費已記入兩個帳戶。要求:a)糾正上述錯誤的日記賬條目。故事不是必需的。b)修正財務報表草案中發(fā)現(xiàn)的利潤的報表。
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西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產和銷售,2019年8月有關經營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務機關核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進機械設備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設備當月投入使用。支付購進設備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認證通過。(4)當月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務機認證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當月增值稅應納稅額。結果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
老師,為什么我登錄電子稅務局沒有開發(fā)票的選項
針對營業(yè)收入可以舉個例子么
地上地下相連的建筑用地,如何征收城鎮(zhèn)土地使用稅?
個體工商戶怎么自己是老板,可以交醫(yī)保嗎,怎么交?
老師您好,我們工人就歺是委派一名員工每天去鎮(zhèn)上領盒飯,然后第二個月結算,請問下來報銷請款的時候要哪些附件?怎么樣做好內控
注冊商標在哪里辦,怎么辦的
老師,如果一家公司是失信企業(yè),然后股東張三持股60%,還是限高和實際控制人,那請問和他交往有沒有什么風險,他能否買房?請詳細說下
生產企業(yè)進項票分不出是否出口還是內銷的,是不是不影響退稅,銷項還是免稅,進項勾選抵扣后,還能退稅
生產企業(yè)出口的產品是直接購進直接賣出的,不是生產的,進項稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項稅免稅嗎
學到了交易性金融資產,不太清楚什么時候用應收利息,什么時候用交易性金融資產——應計利息,兩者有什么區(qū)別?