你好,可以的,分錄可以這么做的。
請(qǐng)問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
2020年開票,記賬時(shí),收入多記10,銷項(xiàng)稅少記了同樣數(shù),2021發(fā)現(xiàn)后,更正錯(cuò)賬,我做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額10,這樣對(duì)嗎?聽老師講課說往期涉及到所以不用這樣記,有點(diǎn)蒙,求老師指點(diǎn)
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對(duì)方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會(huì)計(jì)說我這樣不對(duì),必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請(qǐng)問老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒有記上銷項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你好老師,一個(gè)公司他同時(shí)在北京,河北,湖北多地開立社保戶,這種情況是正常的嗎
1.老師,開具機(jī)械租賃發(fā)票,備注里需要寫施工項(xiàng)目和施工地點(diǎn)嗎? 2.備注里有什么具體要求嗎?
加急,您好,老師,問下在吉林省長春市注冊(cè)的公司,現(xiàn)在想注銷,在吉林e窗通注銷是嗎?是哪個(gè)e窗通,有好幾個(gè)e窗通,謝謝老師。
老師,你好!請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,我們購買了一臺(tái)設(shè)備100萬元(有進(jìn)項(xiàng)票),用了兩年,現(xiàn)在將這臺(tái)設(shè)備賣給另外一家一般納稅人,關(guān)于這樣的賣二手設(shè)備,我記得是可以正常開票的吧,這樣開票的名稱和稅率是幾個(gè)點(diǎn)呢
老師你好,我們業(yè)務(wù)是做售貨機(jī)的,我們是提供點(diǎn)位收取對(duì)方銷售額百分比20管理費(fèi),現(xiàn)在是對(duì)方后臺(tái)切換給我們,也就是現(xiàn)在所有的銷售額從我們公司走,我們收入正常的管理費(fèi)20%后,剩余80%銷售額要退回對(duì)方,對(duì)方說發(fā)票互相開,這樣的話是我們多收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是這樣么?具體分錄是什么呢?
老師,我們給承租方買的固定資產(chǎn),比如電腦和打印機(jī),以后我們要把錢收回的,我們?cè)趺慈胭~
老師,資源稅為啥子要減征30%?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
已經(jīng)跨年了,不用用以前年度損益調(diào)整直接做這個(gè)就行。