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手工帳,憑證做完了,如何出報表

2022-06-06 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-06 21:13

根 據(jù)科目余額明細(xì)賬填制報表即可

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快賬用戶4411 追問 2022-06-06 21:39

不是科目余額表嗎,

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快賬用戶4411 追問 2022-06-06 21:40

還要看明細(xì)?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 21:54

是的要看明細(xì)賬的損益余額是平的很難看出來的

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快賬用戶4411 追問 2022-06-06 21:57

那意思做報表之前把所有余額明細(xì)賬列出來,然后再填報表對嗎

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快賬用戶4411 追問 2022-06-06 22:00

比如:應(yīng)收賬款填的是應(yīng)收的借方余額加上預(yù)收的借方余額對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-06 22:26

對的沒錯, 是這樣的

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根 據(jù)科目余額明細(xì)賬填制報表即可
2022-06-06
您好 以下是手工帳憑證做好后結(jié)轉(zhuǎn)損益的一般步驟: 1.審查憑證:在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,需要仔細(xì)審查所有已制作完成的記賬憑證,確保所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都已正確記錄,并且符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 2.編制匯總表:根據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)的損益類型(如收入、成本、稅金等),編制相應(yīng)的匯總表。匯總表應(yīng)包括涉及的賬戶名稱、憑證編號、發(fā)生額等信息,以便核對和查找。 3.核對賬簿:在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,需要核對所有相關(guān)賬簿,確保賬簿記錄正確無誤,并且與憑證內(nèi)容一致。如有差異,需要進(jìn)行調(diào)整和更正。 4.編制轉(zhuǎn)賬憑證:根據(jù)匯總表和其他相關(guān)資料,編制相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)包括轉(zhuǎn)出賬戶的名稱、轉(zhuǎn)入賬戶的名稱、金額等信息,并按照會計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
2024-01-11
您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后點(diǎn)擊生成報表
2021-08-19
同學(xué)你好,很高興為你解答,這個就要看你的科目余額表,如果應(yīng)收類科目的余額是負(fù)數(shù)的話,就填列到應(yīng)付里邊如果應(yīng)付類科目余額是負(fù)數(shù)的話應(yīng)該貼列到應(yīng)收里邊應(yīng)收的負(fù)數(shù)指的是應(yīng)收賬款的余額是在貸方應(yīng)付的負(fù)數(shù)指的是應(yīng)付賬款的余額是在借方
2022-01-13
同學(xué),你好 對銀行,對進(jìn)項(xiàng),對開票
2021-05-10
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