你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
通用稅率為13%2銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3銷售JP產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15,600元,款項暫未收到4銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13,000元,款項已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。該項增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。編制會計分錄
銷售甲產(chǎn)品500件,價款12000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。會計分錄怎樣寫
銷售B產(chǎn)品500件,價款60000元,增值稅稅額7800元,款項尚未收到的會計分錄怎么寫
4月2日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價200元,貨款100000元,增值稅稅稅率為17%,貨款已收到并存入銀行。(2)4月5日,收到上月恒新廠所欠貨款7000元,存入銀行。(3)4月10日,銷售給恒新廠甲產(chǎn)品200件,每件售價200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價100元,共計50000元,增值稅銷項稅額8500元,收到面值為58500元的商業(yè)匯票一張。(4)4月16日,以銀行存款支付金融機構手續(xù)費1000元。(5)4月17日,銷售A材料4000元千克,每千克售價2.50元,貨款10000元,增值稅銷項稅額1700元,款已收到存入銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關于復利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們全年確認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當年收入5%的部分調增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎