你好。實(shí)際發(fā)票開的正確。實(shí)際發(fā)票開的正確嗎?如果發(fā)票開錯(cuò)了,退回重開。
之前少計(jì)應(yīng)付賬款,已做入庫原材料個(gè)出庫材料分錄,之前已出庫了,就做出庫的分錄就是了 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,之前已出庫,現(xiàn)在出庫不是重復(fù)入多,怎么調(diào)賬
請(qǐng)問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
購買材料多了,發(fā)票已開,造成退貨,實(shí)際付款比專票上的金額少,怎么入賬,分錄怎么做
餐飲的成本票未收到,但是款已付,掛在應(yīng)付賬款下,現(xiàn)在要把已付款的先轉(zhuǎn)入主營成本?要怎么做分錄?借成本-暫估貸應(yīng)付,然后發(fā)票到了借成本貸成本-暫估,對(duì)嘛
老師,一張辦公費(fèi)發(fā)票公帳已經(jīng)轉(zhuǎn)出去費(fèi)用了,就是在錄銀行單做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟了,可是這張銀行付款憑證已經(jīng)付款了,這種要怎么做賬?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
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就差10多塊錢,估計(jì)也不付了,進(jìn)成本多進(jìn)了10多塊錢,
其實(shí)就是公司人提的備用金,后來拿的發(fā)票多10多塊錢普票,當(dāng)時(shí)沒注意都記成本了,這10多塊錢肯定也不付了,當(dāng)時(shí)記借成本,貸其他應(yīng)收了,現(xiàn)在我是反著記這10多塊錢就行嗎,還是沖紅。
多記帳的紅沖就可以