您好,是的,這樣處理是正確的。
老師,銀行貨款到期自動(dòng)扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款個(gè)人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開(kāi)票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進(jìn)來(lái)員工,公積金沒(méi)扣,現(xiàn)在7月份做了增員補(bǔ)報(bào),那6月份的個(gè)稅申報(bào)要報(bào)上嗎,還是等7月份扣完了再報(bào)呢,請(qǐng)問(wèn)下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負(fù)率一般是多少的
對(duì)賬是一個(gè)一個(gè)看嗎,還是不懂順序,不會(huì)操作
我因?yàn)榉咒泴?xiě)錯(cuò),一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫(xiě)了正確的,導(dǎo)致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個(gè)怎么調(diào)啊,老師?現(xiàn)在申報(bào)提交不了
老師,您好,我想問(wèn)下企業(yè)所得稅季度是有利潤(rùn)的,但是以前年度是虧損了,季度需要計(jì)提所得稅交稅嗎,還是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提,有點(diǎn)懵哦
殘疾人保障金多于30人,要繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30人是去年每個(gè)月的人數(shù)嗎?,我們?nèi)ツ暧械脑路?0人,有時(shí)候沒(méi)到30。這個(gè)要交嗎
老師,我在5月收到進(jìn)項(xiàng)(分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,---應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款)也開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)(借預(yù)收帳款,貸主營(yíng)收入---銷(xiāo)項(xiàng)稅額),請(qǐng)問(wèn)5月還要不要做待認(rèn)證分錄?
五月不用做待認(rèn)證了, 五月不用做待認(rèn)證了,因?yàn)樗脑履憔鸵呀?jīng)坐入進(jìn)項(xiàng)了。
我是5月做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),6月才認(rèn)證的
沒(méi)有沒(méi)有認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目
比如5月的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅13,貸:銀行存款。5月也公司也開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,借預(yù)收帳款200,貸主營(yíng)收入---銷(xiāo)項(xiàng)稅額26,請(qǐng)問(wèn)5月這二筆業(yè)務(wù)還需要做什么分錄嗎?
這兩筆放入就可以了。
寫(xiě)錯(cuò)字了。這兩筆分錄就可以了寫(xiě)錯(cuò)字了,這兩筆分錄就可以了。
什么叫放入?
已經(jīng)補(bǔ)充了,是打錯(cuò)字了。
6月認(rèn)證后就要做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13,等到銀行扣款13元,后做借應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13元,貸銀行存款13元,是這樣嗎?
六月是不是報(bào)稅期認(rèn)證的?那實(shí)際就是五月的進(jìn)項(xiàng),不用其他處理。
我可能把意思說(shuō)錯(cuò)了,是成本和收入都是5月開(kāi)具出來(lái)的發(fā)票,相當(dāng)于在6月報(bào)5月增值稅的
那6月需交增值稅多少錢(qián),這分錄要體現(xiàn)在5月份嗎?
六月交增值稅時(shí)寫(xiě)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
好的。謝謝
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。