同學(xué),你好,可以按你說的這樣做的

老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機(jī)票沒有計算填列在進(jìn)項那,也沒有計算抵扣,機(jī)票在9月也入了賬,做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸:庫存現(xiàn)金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1651.38 貸:庫存現(xiàn)金 20000
老師,問一下差旅費(fèi)2月未抵扣多機(jī)票進(jìn)項,當(dāng)時會計分錄直接做了管理費(fèi)用了,現(xiàn)在可以調(diào)賬做到本月抵扣進(jìn)項嗎
老師,請問20年的沒有抵扣的計算國內(nèi)旅客通行及橋閘通行費(fèi)進(jìn)項稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時是直接都做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費(fèi)用,確認(rèn)進(jìn)項,然后抵扣嗎
金稅盤的費(fèi)用以及維護(hù)費(fèi)用,假設(shè)3月份做賬時我不知道能夠抵扣進(jìn)項。我直接做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在4月份了,我想把這個進(jìn)項進(jìn)行抵扣,請問會計分錄怎么做?請幫我寫出去3.4月份的出來?。?!
這個月有員工出差的車票可以計算抵扣,但是進(jìn)項勾多了,如果車票再用來計算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問問看車票可以下月入賬計算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項稅額
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費(fèi)怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬???是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報銷這種的 基本上光這種支付憑證
請問已經(jīng)付款的憑證還需要老板補(bǔ)簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費(fèi)用化嗎
老師 出口服務(wù)免增值稅的主要是指哪些服務(wù)呢
老師你好,每個月以公司的名義給韓紅基金會捐款一千元,這個一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤高,可以通過多申報工資和獎金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計殘值,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點(diǎn)錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個月960,實際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個月640,每個月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個政策?
??????謝謝老師??????
不客氣,很高興幫你解答